Orden de Compra. Nº3600-50-SE18 "INSUMOS ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3600-50-SE18
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 21-03-2018
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3594-31-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Departamento de Salud
R.U.T. 69.140.201-0
Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 350
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Salud
R.U.T. 69.140.201-0
Dirección de Facturación Carrera 462
Comuna Portezuelo
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Carrera 462
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-03-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor santalidia
Razón Social JOSE HERNAN ORELLANA ORELLANA
R.U.T. 6.575.158-5
Sucursal santalidia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131606
Desodorantes25Unidad no definida 25 PASTILLAS WC $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
26111702
Pilas alcalinas20Unidad no definida 20 PILAS AA DURACELL $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
26111702
Pilas alcalinas20Unidad no definida 20 PILAS AAA DURACELL $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
47131816
Desodorantes20Unidad no definida 20 LYSOFORM $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.000 $ 46.000
10191509
Insecticidas5Unidad no definida 5 RAID $ 2.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.150 $ 14.150
47131811
Productos de lavandería24Unidad no definida 24 RINSO 400 GRS $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.360 $ 21.360
47131609
Magos para escobas o traperos10Unidad no definida 10 TRAPEROS $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
14111703
Toallas de papel8Unidad no definida 8 TOALLAS DE PAPEL NOVA $ 730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.840 $ 5.840
11151709
Tejido sintético10Unidad no definida 10 PITILLAS NYLON $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
47131805
Limpiadores de uso general30Unidad no definida 30 POETT $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000
47131805
Limpiadores de uso general3Unidad no definida 3 QUIX $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
47131502
Paños de limpieza20Unidad 20 PAÑOS SACUDIR $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
47131803
Desinfectantes domésticos30Unidad 30 CLORINDAS DE 1 LT $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.700 $ 29.700
39101610
ampolletas de filamento10Unidad 10 AMPOLLETAS $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900
47131615
Escobillones10Unidad 10 ESCOBILLONES $ 2.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.500 $ 26.500
47131603
Esponjas10Unidad 10 ESPONJAS $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
47131824
Productos de limpieza de ventanas10Unidad 10 LIMPIAVIDRIOS $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500
24111503
Bolsas de plástico5Paquete 5 PAQUETES BOLSAS PLÁSTICAS TRANSPARENTES $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
Total Neto $ 309.950
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 309.950

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.