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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3600-52-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
16-03-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS ASEO, OTROS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3594-14-LE15 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Salud |
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Razón Social |
Departamento de Salud
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R.U.T. |
69.140.201-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
SAN MARTIN 350 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento de Salud
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R.U.T. |
69.140.201-0 |
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Dirección de Facturación |
Carrera 462 |
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Comuna |
Portezuelo
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carrera 462 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
16-03-2016 |
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Proveedor |
santalidia |
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Razón Social |
JOSE HERNAN ORELLANA ORELLANA
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R.U.T. |
6.575.158-5 |
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Sucursal |
santalidia |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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47131803
| Desinfectantes domésticos | 10 | Unidad | | 10 PASTILLAS PATO PURIFIC |
$ 1.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.000
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$ 11.000
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52151504
| Tazas o vasos desechables domésticos | 125 | Unidad | | 125 VASOS DESECHABLES. |
$ 30,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.750
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$ 3.750
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26111702
| Pilas alcalinas | 20 | Unidad | | 20 PILAS DURACELL AA |
$ 500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.000
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$ 10.000
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24111503
| Bolsas de plástico | 5 | Paquete | | 5 PAQUETES DE BOLSAS PREPICADAS |
$ 500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.500
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$ 2.500
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47121701
| Bolsas de basura | 10 | Paquete | | 10 PAQUETES BOLSAS DE BASURA |
$ 500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.000
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$ 5.000
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Total Neto
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$ 32.250
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 32.250
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.