Orden de Compra. Nº3600-6-SE16 "INSUMOS ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3600-6-SE16
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 14-01-2016
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3594-14-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Departamento de Salud
R.U.T. 69.140.201-0
Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 350
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Salud
R.U.T. 69.140.201-0
Dirección de Facturación Carrera 462
Comuna Portezuelo
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Carrera 462
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-01-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor santalidia
Razón Social JOSE HERNAN ORELLANA ORELLANA
R.U.T. 6.575.158-5
Sucursal santalidia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31151504
Cuerda de nilon10Unidad no definida 10 PITILLAS $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
47131811
Productos de lavandería2Caja 2 CAJAS DE OMO $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
47131816
Desodorantes10Unidad 10 LYSOFORM $ 2.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.800 $ 21.800
47131803
Desinfectantes domésticos30Unidad 30 CLORO $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.500 $ 25.500
47131829
Productos de limpieza del baño20Unidad 20 PASTILLAS BAÑO $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
47131502
Paños de limpieza10Unidad 10 PAÑOS SACUDIR $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
47131618
Mopas húmedas10Unidad 10 TRAPEROS $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500
47131801
Limpiadores de suelos20Unidad 20 POET X 900 ml $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000
10191509
Insecticidas6Unidad 6 RAID $ 2.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.980 $ 16.980
47131810
Productos para lavar platos5Unidad 5 QUIX $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.750 $ 6.750
53131608
Jabones10Unidad 10 JABONES X 1 LT $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
47131830
Productos de limpieza de muebles10Unidad 10 LUSTRA MUEBLES $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
47131615
Escobillones10Unidad 10 ESCOBILLONES $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.500 $ 24.500
60121124
Papel kraft5Rollo 5 ROLLOS PAPEL KRAFT $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
Total Neto $ 271.030
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 271.030

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.