Orden de Compra. Nº3600-7-SE21 "INSUMOS ASEO, ENERO 21"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3600-7-SE21
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 18-01-2021
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ASEO, ENERO 21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3594-44-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Departamento de Salud
R.U.T. 69.140.201-0
Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 350
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Salud
R.U.T. 69.140.201-0
Dirección de Facturación Carrera 373, Portezuelo.
Comuna Portezuelo
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Carrera 373, Portezuelo.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-01-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor santalidia
Razón Social JOSE HERNAN ORELLANA ORELLANA
R.U.T. 6.575.158-5
Sucursal santalidia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131816
Desodorantes24Unidad no definida 24 LYSOFORM $ 3.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.480 $ 90.480
47131618
Mopas húmedas30Unidad 30 TRAPEROS $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.500 $ 64.500
47131801
Limpiadores de suelos5Unidad 5 VIRUTILLAS GRUESAS PARA PISO. $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.750 $ 6.750
26111702
Pilas alcalinas20Unidad 20 PILAS AAA $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
26111702
Pilas alcalinas20Unidad 20 PILAS AA $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
47131805
Limpiadores de uso general12Unidad 12 LIMPIA VIDRIOS $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
24111503
Bolsas de plástico500Unidad 500 BOLSAS PLÁSTICAS $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
47131803
Desinfectantes domésticos12Unidad 12 PASTILLAS WC $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
53131608
Jabones30Unidad 30 JABÓN, 1 LT $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.500 $ 43.500
47131502
Paños de limpieza20Unidad 20 PAÑOS SACUDIR AMARILLOS $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
12141901
Cloro Cl50Unidad 50 CLORO GEL $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000
12141901
Cloro Cl30Unidad 30 CLORINDAS $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
12161902
Detergentes surfactantes20Unidad 20 BIO FRESCURA, 800 GR $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
47121701
Bolsas de basura36Paquete 36 PAQUETES BOLSAS DE BASURA 80X120 $ 3.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.600 $ 120.600
47121701
Bolsas de basura72Paquete 72 PAQUETES BOLSAS DE BASURA 50X70 $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.800 $ 46.800
47121701
Bolsas de basura72Paquete 72 BOLSAS DE BASURA 70X90 $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.400 $ 86.400
Total Neto $ 679.030
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 679.030

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.