Orden de Compra. Nº
3600-7-SE21
"
INSUMOS ASEO, ENERO 21
"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Salud
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3600-7-SE21
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
18-01-2021
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS ASEO, ENERO 21
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3594-44-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Salud
Razón Social
Departamento de Salud
R.U.T.
69.140.201-0
Dirección de Unidad de Compra
SAN MARTIN 350
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento de Salud
R.U.T.
69.140.201-0
Dirección de Facturación
Carrera 373, Portezuelo.
Comuna
Portezuelo
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Carrera 373, Portezuelo.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
18-01-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
santalidia
Razón Social
JOSE HERNAN ORELLANA ORELLANA
R.U.T.
6.575.158-5
Sucursal
santalidia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131816
Desodorantes
24
Unidad no definida
24 LYSOFORM
$ 3.770,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.480
$ 90.480
47131618
Mopas húmedas
30
Unidad
30 TRAPEROS
$ 2.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 64.500
$ 64.500
47131801
Limpiadores de suelos
5
Unidad
5 VIRUTILLAS GRUESAS PARA PISO.
$ 1.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.750
$ 6.750
26111702
Pilas alcalinas
20
Unidad
20 PILAS AAA
$ 700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.000
$ 14.000
26111702
Pilas alcalinas
20
Unidad
20 PILAS AA
$ 700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.000
$ 14.000
47131805
Limpiadores de uso general
12
Unidad
12 LIMPIA VIDRIOS
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.200
$ 25.200
24111503
Bolsas de plástico
500
Unidad
500 BOLSAS PLÁSTICAS
$ 6,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
47131803
Desinfectantes domésticos
12
Unidad
12 PASTILLAS WC
$ 1.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.800
$ 16.800
53131608
Jabones
30
Unidad
30 JABÓN, 1 LT
$ 1.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.500
$ 43.500
47131502
Paños de limpieza
20
Unidad
20 PAÑOS SACUDIR AMARILLOS
$ 1.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.000
$ 25.000
12141901
Cloro Cl
50
Unidad
50 CLORO GEL
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.000
$ 65.000
12141901
Cloro Cl
30
Unidad
30 CLORINDAS
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.000
$ 33.000
12161902
Detergentes surfactantes
20
Unidad
20 BIO FRESCURA, 800 GR
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.000
$ 24.000
47121701
Bolsas de basura
36
Paquete
36 PAQUETES BOLSAS DE BASURA 80X120
$ 3.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 120.600
$ 120.600
47121701
Bolsas de basura
72
Paquete
72 PAQUETES BOLSAS DE BASURA 50X70
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.800
$ 46.800
47121701
Bolsas de basura
72
Paquete
72 BOLSAS DE BASURA 70X90
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 86.400
$ 86.400
Total Neto
$ 679.030
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 679.030
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.