Orden de Compra. Nº3600-72-SE08 "PETROLEO"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3600-72-SE08
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 20-05-2008
Nombre de la Orden de Compra PETROLEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas consultorio portezuelo
Proveniente de Licitación 3594-10-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Departamento de Salud
R.U.T. 69.140.201-0
Dirección de Unidad de Compra Carrera 462
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Salud
R.U.T. 69.140.201-0
Dirección de Facturación Carrera 462
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Carrera 462
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social COMERCIAL VEGACERVERA LIMITADA
R.U.T. 77.357.540-1
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101505
Diesel901LitroDiesel-GUIAS Nº 178143-178158-178193-178196-178230-178256-178313-178358-178392-178413-178436-178459-178478-183511-183515-183542-183551-183584-183623-183647-183705-183711-183724.- $ 553,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 498.253 $ 498.253
Total Neto $ 498.253
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 498.253


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.