Orden de Compra. Nº3600-79-SE08 "petroleo"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3600-79-SE08
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 05-06-2008
Nombre de la Orden de Compra petroleo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas consultorio portezuelo
Proveniente de Licitación 3594-10-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Departamento de Salud
R.U.T. 69.140.201-0
Dirección de Unidad de Compra Carrera 462
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Salud
R.U.T. 69.140.201-0
Dirección de Facturación Carrera 462
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Carrera 462
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social COMERCIAL VEGACERVERA LIMITADA
R.U.T. 77.357.540-1
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101505
Diesel1LitroDiesel-GUIAS Nº 183739-183752-183786-183826-183840-183900-183930-183956-184006-184058-184041-184092-184113-184157-184180-184205-184216-184240-184254-184277-184297-183006.- $ 500.535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.535 $ 500.535
15101505
Diesel1LitroDieselguia nº184216 $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.150 $ 1.150
Total Neto $ 501.685
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 501.685


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.