Orden de Compra. Nº
3600-91-SE19
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INSUMOS ASEO, AGOSTO.
"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Salud
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3600-91-SE19
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
05-08-2019
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS ASEO, AGOSTO.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3594-40-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Salud
Razón Social
Departamento de Salud
R.U.T.
69.140.201-0
Dirección de Unidad de Compra
SAN MARTIN 350
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento de Salud
R.U.T.
69.140.201-0
Dirección de Facturación
Carrera 462
Comuna
Portezuelo
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Carrera 462
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
05-08-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
santalidia
Razón Social
JOSE HERNAN ORELLANA ORELLANA
R.U.T.
6.575.158-5
Sucursal
santalidia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53131606
Desodorantes
30
Unidad
LYSOFORM
$ 2.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.500
$ 70.500
47131805
Limpiadores de uso general
30
Unidad
RINSO, 400 GRAMOS
$ 850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.500
$ 25.500
47131618
Mopas húmedas
20
Unidad
TRAPEROS
$ 2.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.000
$ 45.000
47121701
Bolsas de basura
30
Unidad
BOLSAS DE BASURA 80X120
$ 1.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.000
$ 42.000
12161902
Detergentes surfactantes
15
Unidad
CIF CREMA
$ 1.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.750
$ 24.750
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
2
Unidad
CERA CREMA
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.600
$ 1.600
47131801
Limpiadores de suelos
2
Unidad
VIRUTILLA PISO
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.000
$ 1.000
24111503
Bolsas de plástico
500
Unidad
BOLSAS PLÁSTICAS
$ 5,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500
$ 2.500
53131606
Desodorantes
30
Unidad
DESODORANTES AMBIENTAL
$ 1.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.500
$ 34.500
47131801
Limpiadores de suelos
30
Unidad
POETT
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.000
$ 39.000
53131606
Desodorantes
30
Unidad
PASTILLAS WC
$ 1.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.500
$ 37.500
53131608
Jabones
30
Unidad
JABÓN 1 LT
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.000
$ 39.000
12141901
Cloro Cl
30
Unidad
CLORINDAS
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.700
$ 29.700
47121701
Bolsas de basura
50
Paquete
BOLSAS DE BASURA 50X70
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
47121701
Bolsas de basura
30
Paquete
BOLSAS DE BASURA 70X90
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.500
$ 28.500
Total Neto
$ 451.050
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 451.050
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.