Orden de Compra. Nº3600-91-SE19 "INSUMOS ASEO, AGOSTO."
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3600-91-SE19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 05-08-2019
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ASEO, AGOSTO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3594-40-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Departamento de Salud
R.U.T. 69.140.201-0
Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 350
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Salud
R.U.T. 69.140.201-0
Dirección de Facturación Carrera 462
Comuna Portezuelo
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Carrera 462
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-08-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor santalidia
Razón Social JOSE HERNAN ORELLANA ORELLANA
R.U.T. 6.575.158-5
Sucursal santalidia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131606
Desodorantes30Unidad LYSOFORM $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.500 $ 70.500
47131805
Limpiadores de uso general30Unidad RINSO, 400 GRAMOS $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.500 $ 25.500
47131618
Mopas húmedas20Unidad TRAPEROS $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
47121701
Bolsas de basura30Unidad BOLSAS DE BASURA 80X120 $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
12161902
Detergentes surfactantes15Unidad CIF CREMA $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.750 $ 24.750
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos2Unidad CERA CREMA $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600
47131801
Limpiadores de suelos2Unidad VIRUTILLA PISO $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
24111503
Bolsas de plástico500Unidad BOLSAS PLÁSTICAS $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
53131606
Desodorantes30Unidad DESODORANTES AMBIENTAL $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.500 $ 34.500
47131801
Limpiadores de suelos30Unidad POETT $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000
53131606
Desodorantes30Unidad PASTILLAS WC $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500
53131608
Jabones30Unidad JABÓN 1 LT $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000
12141901
Cloro Cl30Unidad CLORINDAS $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.700 $ 29.700
47121701
Bolsas de basura50Paquete BOLSAS DE BASURA 50X70 $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
47121701
Bolsas de basura30Paquete BOLSAS DE BASURA 70X90 $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.500
Total Neto $ 451.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 451.050

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.