Orden de Compra. Nº
3600-99-SE23
"
MATERIAL DE OFICINA PROMO´S 2023.
"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Salud
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3600-99-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-05-2023
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE OFICINA PROMO´S 2023.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3594-66-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Salud
Razón Social
Departamento de Salud
R.U.T.
69.140.201-0
Dirección de Unidad de Compra
SAN MARTIN 150
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.001. del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento de Salud
R.U.T.
69.140.201-0
Dirección de Facturación
Carrera N° 373, Portezuelo.
Comuna
Portezuelo
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Carrera N° 373, Portezuelo.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
11-05-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
BLUE MIX SPA
Razón Social
BLUE MIX SPA
R.U.T.
77.283.950-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
BLUE MIX SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31201610
Colas
2
Unidad
COLA FRIA 450 GRS 2 $2.990 $5.980
$ 2.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.980
$ 5.980
31201509
Cinta adhesiva de nilon
5
Unidad
CINTA DOBLE CONTACTO 18MMX33MTS
$ 1.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.950
$ 5.950
14121503
Cartulina
2
Unidad
CARTON PIEDRA 1.5MM 77X110CM
$ 2.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.580
$ 4.580
44121715
Conjunto de lápiz o bolígrafo
10
Unidad
LAPIZ GRAFITO Nº2 HEXAGONAL NATURAL
$ 290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.900
$ 2.900
44121715
Conjunto de lápiz o bolígrafo
30
Unidad
LAPIZ TINTA GEL 0,7mm AZUL SUPER GEL LAPIZ TINTA GEL 0,7mm NEGRO SUPER GEL LAPIZ TINTA 0,7mm.VERDE SUPER GEL
$ 1.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.700
$ 41.700
44101707
Corcheteras
2
Unidad
CUCHILLO CARTONERO 2001 C/FRENO RIEL
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.980
$ 3.980
47131813
Limpia Pantalla
1
Unidad
KIT LIMPIEZA PANTALLAS 4 EN 1
$ 3.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.290
$ 3.290
44122011
Carpetas para archivos
1
Unidad
CARPETA ACORDEON 13 DIV AZUL
$ 4.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.290
$ 4.290
31201611
Adhesivos de láminas
350
Unidad
POUCHE OFICIO 125 MIC. 228x368 MM
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 87.500
$ 87.500
44121706
Lápices de madera
3
Unidad
LAPICES DE MADERA COLORES
$ 2.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.370
$ 8.370
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
2
Unidad
SILICONA LIQUIDA
$ 2.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.500
$ 5.500
31201505
Cinta adhesiva de doble cara
4
Unidad
CINTA DOBLE CONTACTO 48MMX20MTS
$ 1.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.560
$ 7.560
60123601
Pegamento de purpurina
3
Unidad
PEGAMENTO EN BARRA HENKEL 40 GRAMOS
$ 2.090,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.270
$ 6.270
44122103
Corchetes
6
Unidad
CORCHETE 26/08
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.500
$ 4.500
60101103
Globos terráqueos electrónicos
2
Unidad
VARILLA DE GLOBOS
$ 5.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.780
$ 11.780
40141617
Válvulas angular de globo
11
Unidad
GLOBO Nº9 STANDARD VERDE OSCURO X 50 GLOBO Nº9 STANDARD ROJO X 50 UNIDS. GLOBO Nº9 STANDARD AZUL X 50 UNIDS. GLOBO Nº9 STANDARD BLANCO X 50 UNIDS. GLOBO Nº9 STANDARD NEGRO X 50 UNIDS.
$ 1.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.790
$ 20.790
40141617
Válvulas angular de globo
2
Unidad
GLOBO Nº9 STANDARD ROSADO X 50 UNIDS.
$ 2.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.780
$ 4.780
14111537
Papel de etiquetas
100
Unidad
PAPEL ADHESIVO MATE CARTA 120 GRS
$ 160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.000
$ 16.000
60121535
Goma de borrar
2
Unidad
GOMA BORRAR FACTIS S-20 MIGA C/FUNDA*
$ 290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 580
$ 580
44122104
Clips para papel
10
Unidad
BLISTER CLIPS JUMBO 3 UNIDS.
$ 290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.900
$ 2.900
13111307
Espuma de goma
18
Unidad
GOMA EVA GLITTER 40X60 ROJO GOMA EVA GLITTER 40X60 ROSADO GOMA EVA GLITTER 40X60 AZUL GOMA EVA GLITTER 40X60 BLANCO GOMA EVA GLITTER 40X60 NEGRO GOMA EVA GLITTER 40X60 AMARILLO
$ 1.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.220
$ 23.220
14111514
Bloques para mensajes
2
Unidad
TACO APUNTES 500 HJS.BLANCO 90X90 MM
$ 1.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.780
$ 2.780
14111514
Bloques para mensajes
2
Unidad
TACO ADHESIVO 76X76 N-3500 NEON 500 HJS
$ 2.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.980
$ 5.980
31201509
Cinta adhesiva de nilon
3
Unidad
CINTA DOBLE CONTACTO 24MMX20MTS
$ 690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.070
$ 2.070
44121505
Sobres especiales
10
Unidad
SOBRES TAMAÑO OFICIO
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.100
44121618
Tijeras
2
Unidad
TIJERA 8 1/4" PLASTICO METAL PREMIUM
$ 2.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.180
$ 5.180
14111506
Papel para impresora del ordenador
3
Unidad
PAPEL MULTIPROPOSITO OFICIO FOTOCOPIA
$ 7.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.870
$ 21.870
14111506
Papel para impresora del ordenador
3
Unidad
PAPEL MULTIPROPOSITO CARTA FOTOCOPIA
$ 6.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.870
$ 18.870
44122001
Archivadores de fichas
2
Unidad
SEPARADOR CARTULINA 6 UNID. OFICIO
$ 1.090,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.180
$ 2.180
Total Neto
$ 333.450
Descuento
$ 33.345
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 300.105
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.