Orden de Compra. Nº3600-99-SE23 "MATERIAL DE OFICINA PROMO´S 2023."
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3600-99-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-05-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA PROMO´S 2023.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3594-66-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Departamento de Salud
R.U.T. 69.140.201-0
Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 150
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.001. del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Salud
R.U.T. 69.140.201-0
Dirección de Facturación Carrera N° 373, Portezuelo.
Comuna Portezuelo
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Carrera N° 373, Portezuelo.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-05-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BLUE MIX SPA
Razón Social BLUE MIX SPA
R.U.T. 77.283.950-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BLUE MIX SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201610
Colas2Unidad COLA FRIA 450 GRS 2 $2.990 $5.980 $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.980 $ 5.980
31201509
Cinta adhesiva de nilon5Unidad CINTA DOBLE CONTACTO 18MMX33MTS $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.950 $ 5.950
14121503
Cartulina2Unidad CARTON PIEDRA 1.5MM 77X110CM $ 2.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.580 $ 4.580
44121715
Conjunto de lápiz o bolígrafo10Unidad LAPIZ GRAFITO Nº2 HEXAGONAL NATURAL $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900
44121715
Conjunto de lápiz o bolígrafo30Unidad LAPIZ TINTA GEL 0,7mm AZUL SUPER GEL LAPIZ TINTA GEL 0,7mm NEGRO SUPER GEL LAPIZ TINTA 0,7mm.VERDE SUPER GEL $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.700 $ 41.700
44101707
Corcheteras2Unidad CUCHILLO CARTONERO 2001 C/FRENO RIEL $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.980 $ 3.980
47131813
Limpia Pantalla1Unidad KIT LIMPIEZA PANTALLAS 4 EN 1 $ 3.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.290 $ 3.290
44122011
Carpetas para archivos1Unidad  CARPETA ACORDEON 13 DIV AZUL $ 4.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.290 $ 4.290
31201611
Adhesivos de láminas350Unidad POUCHE OFICIO 125 MIC. 228x368 MM $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.500 $ 87.500
44121706
Lápices de madera3Unidad LAPICES DE MADERA COLORES $ 2.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.370 $ 8.370
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ2Unidad SILICONA LIQUIDA $ 2.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
31201505
Cinta adhesiva de doble cara4Unidad CINTA DOBLE CONTACTO 48MMX20MTS $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.560
60123601
Pegamento de purpurina3Unidad PEGAMENTO EN BARRA HENKEL 40 GRAMOS $ 2.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.270 $ 6.270
44122103
Corchetes6Unidad CORCHETE 26/08 $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
60101103
Globos terráqueos electrónicos2Unidad VARILLA DE GLOBOS $ 5.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.780 $ 11.780
40141617
Válvulas angular de globo11Unidad GLOBO Nº9 STANDARD VERDE OSCURO X 50 GLOBO Nº9 STANDARD ROJO X 50 UNIDS. GLOBO Nº9 STANDARD AZUL X 50 UNIDS. GLOBO Nº9 STANDARD BLANCO X 50 UNIDS. GLOBO Nº9 STANDARD NEGRO X 50 UNIDS. $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.790 $ 20.790
40141617
Válvulas angular de globo2Unidad GLOBO Nº9 STANDARD ROSADO X 50 UNIDS. $ 2.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.780 $ 4.780
14111537
Papel de etiquetas100Unidad PAPEL ADHESIVO MATE CARTA 120 GRS $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
60121535
Goma de borrar2Unidad GOMA BORRAR FACTIS S-20 MIGA C/FUNDA* $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580 $ 580
44122104
Clips para papel10Unidad BLISTER CLIPS JUMBO 3 UNIDS. $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900
13111307
Espuma de goma18Unidad GOMA EVA GLITTER 40X60 ROJO GOMA EVA GLITTER 40X60 ROSADO GOMA EVA GLITTER 40X60 AZUL GOMA EVA GLITTER 40X60 BLANCO GOMA EVA GLITTER 40X60 NEGRO GOMA EVA GLITTER 40X60 AMARILLO $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.220 $ 23.220
14111514
Bloques para mensajes2Unidad TACO APUNTES 500 HJS.BLANCO 90X90 MM $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.780 $ 2.780
14111514
Bloques para mensajes2Unidad TACO ADHESIVO 76X76 N-3500 NEON 500 HJS $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.980 $ 5.980
31201509
Cinta adhesiva de nilon3Unidad CINTA DOBLE CONTACTO 24MMX20MTS $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.070 $ 2.070
44121505
Sobres especiales10Unidad SOBRES TAMAÑO OFICIO $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
44121618
Tijeras2Unidad TIJERA 8 1/4" PLASTICO METAL PREMIUM $ 2.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.180 $ 5.180
14111506
Papel para impresora del ordenador3Unidad PAPEL MULTIPROPOSITO OFICIO FOTOCOPIA $ 7.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.870 $ 21.870
14111506
Papel para impresora del ordenador3Unidad PAPEL MULTIPROPOSITO CARTA FOTOCOPIA $ 6.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.870 $ 18.870
44122001
Archivadores de fichas2Unidad SEPARADOR CARTULINA 6 UNID. OFICIO $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.180 $ 2.180
Total Neto $ 333.450
Descuento $ 33.345
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 300.105

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.