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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3601-157-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-12-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales de Oficina para Jardín Rayito de Sol Pullally |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad de Papudo - Educación |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PAPUDO
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R.U.T. |
69.050.300-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
Fernandez Concha 255 Papudo |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PAPUDO
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R.U.T. |
69.050.300-K |
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Dirección de Facturación |
Calle Chorrillos N° 09 |
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Comuna |
Papudo
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Impuesto |
19600 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Chorrillos N° 09 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MEGASTOCK |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL LEWI LIMITADA
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R.U.T. |
76.418.143-3 |
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Sucursal |
MEGASTOCK |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111610 2239-4-LP14
| Cartulina | 10 | | (1533571 )CARTULINA ARCOIRIS METALICA VERDE UNIDAD 1535450 | (1533571) CARTULINA ARCOIRIS METALICA VERDE UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 553,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.530
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$ 5.530
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14111610 2239-4-LP14
| Cartulina | 10 | | (1007525 )CARTULINA ARTEL METALICA ROJA 240GR 50 X 70 UNIDAD 1025525 | (1007525) CARTULINA ARTEL METALICA ROJA 240GR 50 X 70 UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 530,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.300
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$ 5.300
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60123601 2239-4-LP14
| Pegamento de purpurina | 5 | | (1512846 )ESCARCHA ART AND CRAFT SET 20 BOLSAS COLORES ESPECIALES UNIDAD 1514847 | (1512846) ESCARCHA ART AND CRAFT SET 20 BOLSAS COLORES ESPECIALES UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 2.150,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.750
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$ 10.750
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60123601 2239-4-LP14
| Pegamento de purpurina | 1 | | (1539935 )ESCARCHA STUDMARK SET 20 BOLSAS 5 COLORES UNIDAD 1541815 | (1539935) ESCARCHA STUDMARK SET 20 BOLSAS 5 COLORES UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 5.165,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.165
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$ 5.165
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31161618 2239-4-LP14
| Perno roscado | 1 | | (1428021 )LANA E HILO NILSA 12 OVILLOS DE CANAMO UNIDAD 1430208 | (1428021) LANA E HILO NILSA 12 OVILLOS DE CANAMO UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 8.723,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.723
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$ 8.723
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60123601 2239-4-LP14
| Pegamento de purpurina | 1 | | (1006920 )ESCARCHA ARTEL GLITTER GLUE SURT 50 UNIDADES 1024920 | (1006920) ESCARCHA ARTEL GLITTER GLUE SURT 50 UNIDADES; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 10.098,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.098
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$ 10.098
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44111517 2239-4-LP14
| Atriles | 1 | | (1400573 )PINTURA ARTEL PINTACARA MULTICOLOR POTE UNIDAD 1427075 | (1400573) PINTURA ARTEL PINTACARA MULTICOLOR POTE UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 40.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 40.500
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$ 40.500
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44121631 2239-4-LP14
| Distribuidores de pegamento o recambios | 1 | | (1257704 )ADHESIVO ARTEL SILICONA LIQUIDA 250 ML. 12 UNIDADES 1283726 | (1257704) ADHESIVO ARTEL SILICONA LIQUIDA 250 ML. 12 UNIDADES; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 17.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.300
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$ 17.300
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Total Neto
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$ 103.366
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Descuento
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$ 207
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 19.600
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 122.759
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.