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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3602-187-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3602-151-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad de Papudo - Salud |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PAPUDO
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R.U.T. |
69.050.300-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PAPUDO
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R.U.T. |
69.050.300-K |
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Dirección de Facturación |
Av. Victor Fazzio Rigazi 1200, CESFAM Papudo |
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Comuna |
Papudo
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Impuesto |
239400 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Victor Fazzio Rigazi 1200, CESFAM Papudo |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
HUGO DIAZ Y CIA. LTDA. |
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Razón Social |
HUGO DIAZ Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
83.765.900-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
HUGO DIAZ Y CIA. LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43212105
| Impresoras de láser | 1 | Unidad | ARRIENDO DE TRES IMPRESORAS POR UN PERIODO DE DE SEIS A 12 MESES CARGO FIJO MENSUAL, CON PLAZO DE ENTREGA DE 72 HORAS, SE REQUIERE SERVICIO TENCNICO CERTIFICADO DE LA MARCA, MANTENCIONES, MANTENCIONES CORRECTIVAS, ABASTECIMIENTO DE INSUMOS, CAPACITACION AL MONETO DE INSTALACION, SE ADJUNTAN TERMINOS DE REFERENCIA CON LO SOLICITADO PARA EL ARRIENDO. | |
$ 1.260.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.260.000
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$ 1.260.000
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Total Neto
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$ 1.260.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 239.400
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$ 1.499.400
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.