Orden de Compra. Nº3602-289-CM20 "2239-16-LR15 Órtesis, Prótesis, Endoprótesis e Insumos de Salud"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PAPUDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3602-289-CM20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-12-2020
Nombre de la Orden de Compra 2239-16-LR15 Órtesis, Prótesis, Endoprótesis e Insumos de Salud
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Papudo - Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAPUDO
R.U.T. 69.050.300-K
Dirección de Unidad de Compra Calle Chorrillos N° 09
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAPUDO
R.U.T. 69.050.300-K
Dirección de Facturación Av. Victor Fazzio Rigazi 1200, CESFAM Papudo
Comuna Papudo
Impuesto 50411
Dirección de Envío de la Factura Av. Victor Fazzio Rigazi 1200, CESFAM Papudo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LBF Limitada
Razón Social COMERCIAL LBF LIMITADA
R.U.T. 93.366.000-1
Sucursal LBF Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42312306
2239-16-LR15
Productos médicos mecánicos de debridement20 (1333563 )GASA SNOWFLAKE ROLLO 20 X 24 DE 36 X 100 YDA UNIDAD 1359709(1333563) GASA SNOWFLAKE ROLLO 20 X 24 DE 36 X 100 YDA UNIDAD; Código: 00100001; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $510 $ 12.756,00 $ 0,00 $ 10.200,00 $ 255.120 $ 265.320
Total Neto $ 265.320
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.411
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 315.731


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.