Orden de Compra. Nº3602-32-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3602-12-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PAPUDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3602-32-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-02-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3602-12-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Papudo - Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAPUDO
R.U.T. 69.050.300-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999 del sistema cas.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAPUDO
R.U.T. 69.050.300-K
Dirección de Facturación Av. Victor Fazzio Rigazi 1200, CESFAM Papudo
Comuna Papudo
Impuesto 98931,1
Dirección de Envío de la Factura Av. Victor Fazzio Rigazi 1200, CESFAM Papudo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-02-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Grumpy Chile SPA
Razón Social GRUMPY CHILE SPA
R.U.T. 76.559.757-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Grumpy Chile SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121106
Papel de dibujo de cartulina marfil10Caja10 CAJAS DE OPALINA LISA BLANCA TAMAÑO OFICIO   $ 12.485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.850 $ 124.850
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora10CajaCAJAS HOJAS RESMAS DE CARTA PARA DESAM.   $ 3.293,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.930 $ 32.930
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora15Caja15 cajas de hojas resmas oficio para DESAM   $ 19.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 297.300 $ 297.300
26111701
Baterías recargables10UnidadDE PILAS BATERIAS RECARGABLES 9V 6F22 GB/T8897.2  $ 6.561,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.610 $ 65.610
Total Neto $ 520.690
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 98.931
TOTAL OC $ 619.621


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.