|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3603-1-SE22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
04-01-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIOS DE ALIMENTACION AUTORIDADES FIRMA DE CON |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Contratación con cargo a gastos de representación
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DIRECCION ADM. FINANZAS |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN
|
|
R.U.T. |
69.170.500-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
ANIBAL PINTO 495 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN
|
|
R.U.T. |
69.170.500-5 |
|
Dirección de Facturación |
ANIBAL PINTO 495 |
|
Comuna |
Mulchén
|
|
Impuesto |
159663,84 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
ANIBAL PINTO 495 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
coctailydelicatessen |
|
Razón Social |
JUAN CARLOS VINUELA AREVALO
|
|
R.U.T. |
14.032.120-6 |
|
Sucursal |
coctailydelicatessen |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101604
| Concesionarios de casino de comida | 1 | Unidad no definida | La Solicitud de Pedido Nº 9964 de la Secretaria Municipal, Relaciones Publicas, de fecha 3-1-2022, que solicita el servicio de alimentación para 25 personas , autoridades invitadas a ceremonia firma de Convenio proyecto cancha Los Lleuques, a realizarse el día 04 de enero en dependencias de edificio consistorial.- | |
$ 840.336,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 840.336
|
$ 840.336
|
|
|
Total Neto
|
$ 840.336
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 159.664
|
|
$ 1.000.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.