Orden de Compra. Nº3603-307-SE13 "SERVICIOS DE FOTOCOPIADO"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Mulchen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3603-307-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 23-04-2013
Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE FOTOCOPIADO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3603-68-CO10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION ADM. FINANZAS
Razón Social Ilustre Municipalidad de Mulchen
R.U.T. 69.170.500-5
Dirección de Unidad de Compra PEDRO LAGOS 410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Mulchen
R.U.T. 69.170.500-5
Dirección de Facturación ANIBAL PINTO 495
Comuna Mulchén
Impuesto 118119,2
Dirección de Envío de la Factura ANIBAL PINTO 495
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor fotocop
Razón Social LUCY EDITH GARCES MELO
R.U.T. 10.401.410-0
Sucursal fotocop
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras1Unidad no definida SERVICIO DE FOTOCOPIAS, SEGUN FACTURA Nº 93 $ 621.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 621.680 $ 621.680
Total Neto $ 621.680
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 118.119
TOTAL OC $ 739.799


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.