Orden de Compra. Nº3603-439-MC19 "COLAC.Y OTROS PROD. ALMACEN – PROGR. OMIJ."
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Mulchen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3603-439-MC19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-08-2019
Nombre de la Orden de Compra COLAC.Y OTROS PROD. ALMACEN – PROGR. OMIJ.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION ADM. FINANZAS
Razón Social Ilustre Municipalidad de Mulchen
R.U.T. 69.170.500-5
Dirección de Unidad de Compra ANIBAL PINTO 495
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208999 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Mulchen
R.U.T. 69.170.500-5
Dirección de Facturación ANIBAL PINTO 495
Comuna Mulchén
Impuesto 63865,546222
Dirección de Envío de la Factura ANIBAL PINTO 495
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-08-2019
TítuloDescripción
ENTREGA PRODUCTOSCOORDINAR HORA Y LUGAR CON EL ENCARGO MUNICIPAL DEL PROGRAMA OMIJ AL NUMERO TELEFÓNICO 983333858
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor coctailydelicatessen
Razón Social JUAN CARLOS VINUELA AREVALO
R.U.T. 14.032.120-6
Sucursal coctailydelicatessen
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101802
Reparto de comidas a domicilio1Global100 COLACIONES (PAN-QUESO-JAMON-LECHUGA-GALLETAS-BEB), 2 TR. CAFE, 5 KG. ZUCAR, 100 A. MINERAL 500cc., 20 PAQ. GALL., 6 LT JUGOS, 1 KG. FRUTOS SECOS, 2 MANGAS VASOS DESECHABLES (100 UNID.), 3 PAQ. DE SERVILLETAS, 100 CUCH. PLASTICAS.100 COLACIONES (PAN-QUESO-JAMON-LECHUGA-GALLETAS-BEB), 2 TR. CAFE, 5 KG. ZUCAR, 100 A. MINERAL 500cc., 20 PAQ. GALL., 6 LT JUGOS, 1 KG. FRUTOS SECOS, 2 MANGAS VASOS DESECHABLES (100 UNID.), 3 PAQ. DE SERVILLETAS, 100 CUCH. PLASTICAS. $ 336.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.134 $ 336.134
Total Neto $ 336.134
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.866
TOTAL OC $ 400.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.