|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3603-481-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
02-12-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3603-182-L110 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3603-182-L110 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Mulchen
|
|
R.U.T. |
69.170.500-5 |
|
Dirección de Facturación |
ANIBAL PINTO 495 |
|
Comuna |
*
|
|
Impuesto |
513000 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
ANIBAL PINTO 495 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
02-12-2010 |
|
|
|
Proveedor |
Áridos La Isla |
|
Razón Social |
SOCIEDAD RIOS Y GACITUA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.382.480-2 |
|
Sucursal |
Áridos La Isla |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
11111701
| Arena silícea | 900 | Metro Cúbico | METROS CUBICOS DE BASE ESTABILIZADA DE 2", PUESTAS EN PLANTA. | |
$ 3.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.700.000
|
$ 2.700.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.700.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 513.000
|
|
$ 3.213.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.