Orden de Compra. Nº3603-522-SE18 "CANASTAS FAMILIARES"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Mulchen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3603-522-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-08-2018
Nombre de la Orden de Compra CANASTAS FAMILIARES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3603-4-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION ADM. FINANZAS
Razón Social Ilustre Municipalidad de Mulchen
R.U.T. 69.170.500-5
Dirección de Unidad de Compra ANIBAL PINTO 495
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401007 del sistema crecic.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Mulchen
R.U.T. 69.170.500-5
Dirección de Facturación ANIBAL PINTO 495
Comuna Mulchén
Impuesto 1140000
Dirección de Envío de la Factura ANIBAL PINTO 495
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Chucri Hazín y Cía.Ltda.
Razón Social CHUCRI HAZIN Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 80.199.300-1
Sucursal Chucri Hazín y Cía.Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192703
Platos combinados estables sin refrigerar250Unidad no definidaADQUISICION DE CANASTAS FAMILIARES DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDIENTE A ANEXO DECANASTAS REGULARES-CONTENIDO: 2 KG AZÚCAR-1 T.CAFE 100G., 10 KG HARINA, 1 B.LEVADURA 125 GRM., 1 B. LECHE 900 G., 1- P. TE 20 UN., 4 P. FIDEOS 400 G., 4 U. SALSA DE TOMATE, - 1 K. DE POROTOS, 1 K. DE LENTEJAS, 2 K. ARROZ, 1 K. DE SAL, 1 L. JUREL $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000.000 $ 6.000.000
Total Neto $ 6.000.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.140.000
TOTAL OC $ 7.140.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.