Orden de Compra. Nº3603-574-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 3603-372-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Mulchen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3603-574-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3603-372-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PAVIMENTOS UNIDAD VECINAL Nº6, FAJA NORTE CALLE VILLAGRAN ENTRE PRAT Y VALDIVIA
Proveniente de Licitación 3603-372-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION ADM. FINANZAS
Razón Social Ilustre Municipalidad de Mulchen
R.U.T. 69.170.500-5
Dirección de Unidad de Compra PEDRO LAGOS 410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Mulchen
R.U.T. 69.170.500-5
Dirección de Facturación ANIBAL PINTO 495
Comuna -1
Impuesto 342062,7
Dirección de Envío de la Factura ANIBAL PINTO 495
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SOC PETREOS S A
R.U.T. 93.933.000-3
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
22101614
HN 30 (20) 40/ 535Metro CúbicoHN 30 (20) 40/ 5HORMIGON PREMEZCLADO H 30 20 - 40 - 5, PARA PAVIMENTOS, ENTREGA A CONVENIR. $ 51.438,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800.330 $ 1.800.330
Total Neto $ 1.800.330
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 342.063
TOTAL OC $ 2.142.393


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.