Orden de Compra. Nº3603-617-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3603-483-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3603-617-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-08-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3603-483-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION ADMINISTRACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN
R.U.T. 69.170.500-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN
R.U.T. 69.170.500-5
Dirección de Facturación ANIBAL PINTO 495
Comuna Mulchén
Impuesto 36651
Dirección de Envío de la Factura ANIBAL PINTO 495
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TIMBREMARKET - Timbres de Goma - Imprenta Digital
Razón Social ECILDA NELLY SANDOVAL ARANEDA
R.U.T. 10.664.374-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TIMBREMARKET - Timbres de Goma - Imprenta Digital
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121905
Lienzos estampables1Global Adquisición de 2 Lienzos y 8 Letreros PVC rígidos. SP1755  $ 192.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.900 $ 192.900
Total Neto $ 192.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.651
TOTAL OC $ 229.551


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.664.374-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 10.462.725-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.120.165-2 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.998.336-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.