Orden de Compra. Nº3603-63-SE18 "MATERIALES PARA ACTIVIDAD FIESTA DEL TRIGO"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Mulchen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3603-63-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-01-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA ACTIVIDAD FIESTA DEL TRIGO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3603-85-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION ADM. FINANZAS
Razón Social Ilustre Municipalidad de Mulchen
R.U.T. 69.170.500-5
Dirección de Unidad de Compra ANIBAL PINTO 495
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Mulchen
R.U.T. 69.170.500-5
Dirección de Facturación ANIBAL PINTO 495
Comuna Mulchén
Impuesto 40674,44
Dirección de Envío de la Factura ANIBAL PINTO 495
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad G y M Ltda
Razón Social SOC TRANSP AGRICOLA GANAD FOREST COMERC E INDUST G
R.U.T. 78.223.020-4
Sucursal Sociedad G y M Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121611
Tablero de partículas1Unidad no definidaSEGÚN COTIZACIÓN Nº 16  $ 214.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 214.076 $ 214.076
Total Neto $ 214.076
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.674
TOTAL OC $ 254.750


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.