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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3603-978-CM16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-12-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
FIREWALL USO MUNICIPAL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Dólar Americano |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Mulchen
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R.U.T. |
69.170.500-5 |
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Dirección de Facturación |
ANIBAL PINTO 495 |
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Comuna |
Mulchén
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Impuesto |
966,34 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ANIBAL PINTO 495 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| DIRECCION DE DESPACHO: ANIBAL PINTO 495, MULCHEN | DIRECCION DE DESPACHO: ANIBAL PINTO 495, MULCHEN |
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Proveedor |
ESPEX BIOBIO |
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Razón Social |
ESPEX BIO BIO S.A.
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R.U.T. |
76.055.806-0 |
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Sucursal |
ESPEX BIOBIO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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81111812 2239-7-lp14
| Mantenimiento y soporte de hardware | 1 | | (1138789) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE - INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO 1160854 | (1138789) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE - INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO ; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR US$1(2612)
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US$ 2.612,00
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US$ 0,00
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US$ 0,00
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US$ 2.612,00
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US$ 2.612,00
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0 2239-7-lp14
| FIREWALL SOPHOS XG-230 HARDWARE APPLIANCE UNIDAD | 1 | | (1274266) FIREWALL SOPHOS XG-230 HARDWARE APPLIANCE UNIDAD 1300266 | (1274266) FIREWALL SOPHOS XG-230 HARDWARE APPLIANCE UNIDAD; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
US$ 2.474,00
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US$ 0,00
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US$ 0,00
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US$ 2.474,00
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US$ 2.474,00
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Total Neto
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US$ 5.086,00
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Descuento
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US$ 0,00
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Cargos
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US$ 0,00
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IVA 19 %
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US$ 966,34
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Impuesto específico
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US$ 0,00
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US$ 6.052,34
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.