Orden de Compra. Nº3604-10-SE20 "MATERIALES PUNTO RECOLECCION PET 1 LICEO CRISOL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3604-10-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-01-2020
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PUNTO RECOLECCION PET 1 LICEO CRISOL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3604-27-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Unidad de Compra VILLALON 555
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Facturación VILLALON 555
Comuna Mulchén
Impuesto 25546,45
Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-01-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA NACIMIENTO
Razón Social TAMARA NAYADETH CASTRO BURGOS
R.U.T. 16.823.355-8
Sucursal COMERCIALIZADORA NACIMIENTO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31231106
Hierro en barra labrada3Unidad no definida BARRA PLANA 32X3MM $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.400 $ 11.400
42151805
Discos de acabado o pulido5Unidad no definida DISCO DESBASTE MM 41/2" $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.250 $ 8.250
31211904
Brochas1Unidad no definida BROCHA 2" $ 1.255,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.255 $ 1.255
11162108
Tejido o tela de malla metálica1Unidad no definida MALLA AGMA 3G 1.85X5M $ 25.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.850 $ 25.850
11162111
Malla3Unidad no definida MALLA PARRILLERA $ 8.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.400 $ 26.400
15121802
Lubricantes anticorrosivos1Unidad no definida 1/4 GALON ANTICORROSIVO $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900
23131703
Discos de cabbing5Unidad no definida DISCO CORTE MM 41/2" $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
23171509
Soldadura2Unidad no definida KILO ELECTRODO 6011 EN 1/8 $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.200 $ 8.200
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas2Unidad no definida ANGULO LAMINADO 25X25X3MM $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
30102302
Perfiles de aleaciones no ferrosas2Unidad no definida PERFIL RECTANGULAR 30X20X1.5MM $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.800 $ 11.800
31162309
Estantes de montaje2Unidad no definida PAR POMEL 1/2 $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400
31211501
Pinturas al esmalte1Unidad no definida 1/4 GALON ESMALTE SINTETICO AMARILLO $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
31211604
Diluyentes para pinturas2Unidad no definida LITROS AGUARRAS $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
Total Neto $ 134.455
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.546
TOTAL OC $ 160.001


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.