Orden de Compra. Nº3604-101-SE10 "Compra de materiales de aseo para ser usados en lo"
Recuerde que el responsable del pago es IMUNICIPALIDAD DE MULCHEN - EDUCACION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3604-101-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-02-2010
Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales de aseo para ser usados en lo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3604-20-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE MULCHEN - EDUCACION
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Unidad de Compra ANIBAL PINTO 495
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE MULCHEN - EDUCACION
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Facturación VILLALON 555
Comuna Mulchén
Impuesto 10013
Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Chucri Hazín y Cía.Ltda.
Razón Social HAZIN CHUCRI Y CIA LIMITADA
R.U.T. 80.199.300-1
Sucursal Chucri Hazín y Cía.Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Limpiadores de suelo20Unidad Cera piso 500cc $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
Paños de limpieza6Unidad Paños de aseo $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
Abrillantadores o acabados de suelos10Unidad Limpiapisos Fuzol $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
Detergentes surfactantes4Unidad Cif crema $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
Productos de limpieza de amoniaco20Unidad Clorinda x 1 litro $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
Productos de lavandería10Unidad Detergente omo x 400 grs. $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800
Mopas húmedas6Unidad Traperos Dobles $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
47131603
Esponjas4Paquete Esponjas Bonobril $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
Detergentes surfactantes4Paquete Klenso $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600
Total Neto $ 52.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.013
TOTAL OC $ 62.713


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.