Orden de Compra. Nº3604-104-SE21 "MATERIALES DE ASEO PARA ESCUELA SANTA ADRIANA "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3604-104-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-03-2021
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO PARA ESCUELA SANTA ADRIANA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3604-35-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Unidad de Compra Villalón N° 555
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Facturación VILLALON 555
Comuna Mulchén
Impuesto 67275,96
Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-03-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Berkano Spa
Razón Social BERKANO SPA
R.U.T. 76.916.451-0
Sucursal Berkano Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12191601
Solventes de alcohol12UnidadALCOHOL GEL 70% 1LTALCOHOL GEL 70% 1LTS $ 4.702,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.424 $ 56.424
14111704
Papel higiénico3UnidadCONFORT FAVORITA X48 UNIDADES CONFORT FAVORITA X48 UNIDADES $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
47131803
Desinfectantes domésticos40UnidadDESINFECTANTE AEROSOL 360DESINFECTANTE AEROSOL 360 $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.600 $ 99.600
14111703
Toallas de papel20UnidadTOALLAS DESINFECTANTES X4TOALLAS DESINFECTANTES X4 $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000
52152203
Escobilla con dispensador de jabón8UnidadDISPENSADOR 1 LITRODISPENSADOR 1 LITRO $ 9.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.800 $ 72.800
47131824
Productos de limpieza de ventanas2UnidadLIMPIAVIDRIOS 5 LITROS LIMPIAVIDRIOS 5 LITROS $ 1.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.960 $ 2.960
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables6UnidadGUANTES DE GOMAGUANTES DE GOMA $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.880 $ 11.880
12141901
Cloro Cl10UnidadCLORO 5 LITROS BERKANOCLORO 5 LITROS BERKANO $ 1.142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.420 $ 11.420
Total Neto $ 354.084
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 67.276
TOTAL OC $ 421.360


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.