Orden de Compra. Nº3604-105-SE16 "ADQUISICIÓN MATERIALES PARA INFRAESTRUCTURA DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3604-105-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-02-2016
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIALES PARA INFRAESTRUCTURA DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3604-4-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Unidad de Compra VILLALON 555
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Facturación VILLALON 555
Comuna Mulchén
Impuesto 40300,7366
Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sodimac S.A. - HOMECENTER LOS ANGELES (9)
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal Sodimac S.A. - HOMECENTER LOS ANGELES (9)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas5UnidadBROCHA ESM AGUA/LATEX 3 PULGBROCHA ESM AGUA/LATEX 3 PULG $ 3.781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.905 $ 18.903
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices8LitroDILUYENTE SINTETICO 1LT QUDILUYENTE SINTETICO 1LT QU $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.656 $ 6.655
31211904
Brochas5UnidadBROCHA ESM AGUA/LATEX 2 PULGBROCHA ESM AGUA/LATEX 2 PULG $ 3.549,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.745 $ 17.743
31211501
Pinturas al esmalte5UnidadTRAFICO CONTRAST AMAR 1GL (SKU 747300)TRAFICO CONTRAST AMAR 1GL (SKU 747300) $ 17.155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.775 $ 85.776
31211501
Pinturas al esmalte5UnidadESM CERELUXE NEGRO 1GL (SKU 713716)ESM CERELUXE NEGRO 1GL (SKU 713716) $ 14.217,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.085 $ 71.087
31211904
Brochas5UnidadBROCHA ESM AGUA/LATEX 1 PULGBROCHA ESM AGUA/LATEX 1 PULG $ 2.389,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.945 $ 11.945
Total Neto $ 212.109
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.301
TOTAL OC $ 252.410


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.