Orden de Compra. Nº3604-1058-SE21 "INSUMOS FERRETERIA ESCUELA MULCHÉN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3604-1058-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-11-2021
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS FERRETERIA ESCUELA MULCHÉN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3604-17-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Unidad de Compra Villalón N° 555
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Facturación VILLALON 555
Comuna Mulchén
Impuesto 57096,14
Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA
Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T. 14.205.876-6
Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161601
Pernos de anclaje1Unidad SET PERNO DE ANCLAJE ESTANQUE DE BAÑO $ 3.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.390 $ 3.390
31161602
Pernos ciegos2Unidad SET PERNO DE ANCLAJE WC $ 1.792,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.584 $ 3.584
31101912
Piezas fundidas en molde de cera de titanio1Unidad SELLO DE CERA WC $ 1.684,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.684 $ 1.684
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ1Unidad SILICONA TRANSPARENTE $ 3.777,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.777 $ 3.777
24112111
Tapa del estabilizador10Unidad TAPA DE WC ESTANDAR $ 9.678,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.780 $ 96.780
31231308
Tubería de bronce1Unidad CAÑERIA DE COBRE 3/4" $ 29.818,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.818 $ 29.818
40142317
Codo de tubería2Unidad CODO BRONCE SO-SO 3/4" $ 1.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.798 $ 3.798
30222009
Edificio de la estación terminal1Unidad TERMINAL BRONCE 3/4" $ 1.721,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.721 $ 1.721
27111716
Llave Torx1Unidad LLAVE DE BOLA 3/4" $ 4.139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.139 $ 4.139
13102030
Cloruro de polivinilo (PVC)1Unidad PVC SANITARIO 50 MM $ 8.927,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.927 $ 8.927
13102030
Cloruro de polivinilo (PVC)2Unidad PVC SANITARIO 75 MM $ 14.349,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.698 $ 28.698
40142317
Codo de tubería1Unidad CODO SANITARIO 75 MM X 45° $ 902,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 902 $ 902
40142317
Codo de tubería1Unidad CODO SANITARIO 75 MM X 87.3° $ 1.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.059 $ 1.059
40142108
Tubería de bronce75Unidad COPLA SANITARIA 75 MM $ 730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.750 $ 54.750
23171509
Soldadura3Unidad METRO SOLDADURA ESTAÑO 50% $ 2.847,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.541 $ 8.541
23171509
Soldadura1Unidad PASTA SOLDAR 100 GRS $ 1.384,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.384 $ 1.384
31201613
Adhesivo re-usable1Unidad ADHESIVO VINILIT 240 CC $ 4.667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.667 $ 4.667
40141702
Grifos1Unidad LAVADERO DE FIBRA 61X62X31 $ 42.887,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.887 $ 42.887
Total Neto $ 300.506
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.096
TOTAL OC $ 357.602


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.