Orden de Compra. Nº3604-1075-SE19 "COLACIONES - ESC. RURALES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3604-1075-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-07-2019
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES - ESC. RURALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3604-1-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Unidad de Compra VILLALON 555
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Facturación VILLALON 555
Comuna Mulchén
Impuesto 81548
Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-07-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CRISMAR
Razón Social MARCELO FERNANDO GAJARDO MENDOZA
R.U.T. 10.985.265-1
Sucursal CRISMAR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101802
Reparto de comidas a domicilio80UnidadCOLACIONES DE VIAJE (2 POR ALUMNO) FECHA POR CONFIRMAR ESC. CASAS DE PILECOLACIONES DE VIAJE (2 POR ALUMNO) FECHA POR CONFIRMAR ESC. CASAS DE PILE $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.000 $ 148.000
90101802
Reparto de comidas a domicilio62UnidadCOLACIONES DE VIAJE (2 POR ALUMNO) PARA EL DÍA 04 DE JULIO DE 2019 ESC. ALHUELEMUCOLACIONES DE VIAJE (2 POR ALUMNO) PARA EL DÍA 04 DE JULIO DE 2019 ESC. ALHUELEMU $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.700 $ 114.700
90101802
Reparto de comidas a domicilio90UnidadCOLACIONES DE VIAJE (LECHE 200 CC) FECHA POR CONFIRMAR ESC. MUNILQUE IZAURIETA COLACIONES DE VIAJE (LECHE 200 CC) FECHA POR CONFIRMAR ESC. MUNILQUE IZAURIETA $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.500 $ 166.500
Total Neto $ 429.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 81.548
TOTAL OC $ 510.748


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.