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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3604-1075-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-07-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COLACIONES - ESC. RURALES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3604-1-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
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R.U.T. |
69.170.501-3 |
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Dirección de Facturación |
VILLALON 555 |
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Comuna |
Mulchén
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Impuesto |
81548 |
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Dirección de Envío de la Factura |
VILLALON 555 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
31-07-2019 |
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Proveedor |
CRISMAR |
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Razón Social |
MARCELO FERNANDO GAJARDO MENDOZA
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R.U.T. |
10.985.265-1 |
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Sucursal |
CRISMAR |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101802
| Reparto de comidas a domicilio | 80 | Unidad | COLACIONES DE VIAJE (2 POR ALUMNO)
FECHA POR CONFIRMAR
ESC. CASAS DE PILE | COLACIONES DE VIAJE (2 POR ALUMNO)
FECHA POR CONFIRMAR
ESC. CASAS DE PILE |
$ 1.850,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 148.000
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$ 148.000
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90101802
| Reparto de comidas a domicilio | 62 | Unidad | COLACIONES DE VIAJE (2 POR ALUMNO)
PARA EL DÍA 04 DE JULIO DE 2019
ESC. ALHUELEMU | COLACIONES DE VIAJE (2 POR ALUMNO)
PARA EL DÍA 04 DE JULIO DE 2019
ESC. ALHUELEMU |
$ 1.850,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 114.700
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$ 114.700
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90101802
| Reparto de comidas a domicilio | 90 | Unidad | COLACIONES DE VIAJE (LECHE 200 CC)
FECHA POR CONFIRMAR
ESC. MUNILQUE IZAURIETA | COLACIONES DE VIAJE (LECHE 200 CC)
FECHA POR CONFIRMAR
ESC. MUNILQUE IZAURIETA |
$ 1.850,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 166.500
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$ 166.500
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Total Neto
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$ 429.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 81.548
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$ 510.748
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.