Orden de Compra. Nº3604-1099-SE19 "MATERIALES DE LIBRERIA ESCUELA BLANCO ENCALADA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3604-1099-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-07-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE LIBRERIA ESCUELA BLANCO ENCALADA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3604-32-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Unidad de Compra VILLALON 555
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Facturación VILLALON 555
Comuna Mulchén
Impuesto 153789,819
Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-07-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL CENTER LTDA.
Razón Social COMERCIAL CENTER LIMITADA
R.U.T. 88.755.700-4
Sucursal COMERCIAL CENTER LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161903
Resortes espirales1Unidad BOLSA ESPIRALES N10 X 100 UNID $ 2.299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.299 $ 2.299
31161903
Resortes espirales2Unidad BOLSA ESPIRALES N14 X 50 UNID $ 1.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.126 $ 3.126
31161903
Resortes espirales2Unidad BOLSA ESPIRALES N20 X 50 UNID $ 2.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.194 $ 5.194
60124317
Masa de modelado50Unidad PLASTICINA JOVI 12 COLORES $ 1.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.200 $ 62.185
31201610
Colas100Unidad COLA FRIA ARTEL 225 GRS CF 225 $ 521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.100 $ 52.100
60105704
Barras de pegamento libres de ácido100Unidad STICK HENKEL 40 GRS $ 1.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.900 $ 110.920
14111514
Bloques para mensajes200Unidad COLLEGE PROARTE 100 HJS $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.400 $ 134.460
31201509
Cinta adhesiva de nilon100Unidad MASKING SELLOCINTA GP 48MM X 40MTS $ 983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.300 $ 98.320
44121605
Dispensador de cinta10Unidad DISPÉNSADOR MEDIANO POINTER $ 1.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.910 $ 18.908
11151712
Tejido de papel900Unidad PAPEL SEDA COLORES SURTIDOS ART KRAF $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.800
31201515
Cintas de papel100Unidad CINTA CHOCLO C/SURTIDOS 5 METROS $ 513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.300 $ 51.260
31161903
Resortes espirales1Unidad BOLSA ESPIRALES N6 X 100 UNID $ 1.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.748 $ 1.748
13111307
Espuma de goma100Unidad SET 10 GOMA EVA GLITTER POINTER COLORES SURT $ 1.177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.700 $ 117.650
44122011
Carpetas para archivos100Unidad CARPETA ARTECOLOR PAPEL ENTRETENIDO $ 874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.400 $ 87.400
31201517
Cinta para empaquetar100Unidad MASKING SELLOCINTA GP 12MM X 40MT $ 261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.100 $ 26.050
Total Neto $ 809.420
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 153.790
TOTAL OC $ 963.210


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.