Orden de Compra. Nº3604-111-SE16 "COMPRA MATERIAL DE FERRETERÍA ESC. VILLA LAS PEÑAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3604-111-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-02-2016
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL DE FERRETERÍA ESC. VILLA LAS PEÑAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3604-4-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Unidad de Compra VILLALON 555
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Facturación VILLALON 555
Comuna Mulchén
Impuesto 47081,0956
Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sodimac S.A. - HOMECENTER LOS ANGELES (9)
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal Sodimac S.A. - HOMECENTER LOS ANGELES (9)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211906
Rodillos de pintar8UnidadRODILLO CHIPORRO NAT 50MM 18CMRODILLO CHIPORRO NAT 50MM 18CM $ 2.553,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.424 $ 20.424
31211904
Brochas4UnidadBROCHA ESM/AGUA/LATEX 3 PULGBROCHA ESM/AGUA/LATEX 3 PULG $ 3.781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.124 $ 15.122
31211904
Brochas2UnidadBROCHA ESM AGUA/LATEX 2 PULGBROCHA ESM AGUA/LATEX 2 PULG $ 3.549,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.098 $ 7.097
31201505
Cinta adhesiva de doble cara8UnidadCINTA ENMASCARAR TESA 48MMX40MCINTA ENMASCARAR TESA 48MMX40M $ 1.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.304 $ 12.308
31211505
Pinturas aceitosas2UnidadPZA/FACHADA B/BLANCA 5GLPZA/FACHADA B/BLANCA 5GL $ 55.633,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.266 $ 111.266
31211505
Pinturas aceitosas2UnidadLATEX EXTRACUBR BASE U 5GLLATEX EXTRACUBR BASE U 5GL $ 40.789,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.578 $ 81.578
Total Neto $ 247.795
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.081
TOTAL OC $ 294.876


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.