|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3604-111-SE16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
11-02-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA MATERIAL DE FERRETERÍA ESC. VILLA LAS PEÑAS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
|
|
Proveniente de Licitación
|
3604-4-LE14 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
|
|
R.U.T. |
69.170.501-3 |
|
Dirección de Facturación |
VILLALON 555 |
|
Comuna |
Mulchén
|
|
Impuesto |
47081,0956 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
VILLALON 555 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Sodimac S.A. - HOMECENTER LOS ANGELES (9) |
|
Razón Social |
SODIMAC S A
|
|
R.U.T. |
96.792.430-K |
|
Sucursal |
Sodimac S.A. - HOMECENTER LOS ANGELES (9) |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31211906
| Rodillos de pintar | 8 | Unidad | RODILLO CHIPORRO NAT 50MM 18CM | RODILLO CHIPORRO NAT 50MM 18CM |
$ 2.553,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 20.424
|
$ 20.424
|
31211904
| Brochas | 4 | Unidad | BROCHA ESM/AGUA/LATEX 3 PULG | BROCHA ESM/AGUA/LATEX 3 PULG |
$ 3.781,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 15.124
|
$ 15.122
|
31211904
| Brochas | 2 | Unidad | BROCHA ESM AGUA/LATEX 2 PULG | BROCHA ESM AGUA/LATEX 2 PULG |
$ 3.549,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 7.098
|
$ 7.097
|
31201505
| Cinta adhesiva de doble cara | 8 | Unidad | CINTA ENMASCARAR TESA 48MMX40M | CINTA ENMASCARAR TESA 48MMX40M |
$ 1.538,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 12.304
|
$ 12.308
|
31211505
| Pinturas aceitosas | 2 | Unidad | PZA/FACHADA B/BLANCA 5GL | PZA/FACHADA B/BLANCA 5GL |
$ 55.633,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 111.266
|
$ 111.266
|
31211505
| Pinturas aceitosas | 2 | Unidad | LATEX EXTRACUBR BASE U 5GL | LATEX EXTRACUBR BASE U 5GL |
$ 40.789,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 81.578
|
$ 81.578
|
|
|
Total Neto
|
$ 247.795
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 47.081
|
|
$ 294.876
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.