Orden de Compra. Nº3604-1168-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3604-130-LE12,SALA C. VILLA "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3604-1168-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-10-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3604-130-LE12,SALA C. VILLA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3604-130-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Unidad de Compra ANIBAL PINTO 495
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Facturación VILLALON 555
Comuna Mulchén
Impuesto 110665,5
Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Chucri Hazín y Cía.Ltda.
Razón Social CHUCRI HAZIN Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 80.199.300-1
Sucursal Chucri Hazín y Cía.Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones25Bolsa JABON DESINFECTANTE LIQUIDO $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
53131608
Jabones20Bolsa JABON LIQUIDO X 1 LITRO $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
12191601
Solventes de alcohol10Botella ALCOHOL X 1 LITRO $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
42132205
Guantes quirúrgicos15Caja GUANTES LATEX X100 $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500
12161902
Detergentes surfactantes20Unidad CIF CREMA $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
53131502
Pasta de dientes15Unidad PASTA DENTAL INFANTIL $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.750 $ 9.750
47131816
Desodorantes20Unidad DESODORANTE AMBIENTAL $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos20Unidad LIMPIAPISOS FUZOL $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000
47131803
Desinfectantes domésticos20Unidad LYSOFORM SPRAY $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
47131811
Productos de lavandería5Unidad DETERGENTE OMO MATIC 5 KGS. $ 6.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
47121701
Bolsas de basura15Paquete BOLSAS DE BASURA 80X110 $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500
53131624
Toallitas húmedas20Paquete TOALLITAS DESINFECTANTES CLOROX $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000
47121701
Bolsas de basura15Paquete BOLSAS DE BASURA 50X70 $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
14111704
Papel higiénico200Rollo PAPEL HIGIENICO CONFORT $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000
14111703
Toallas de papel200Rollo TOALLA NOVA MEGARROLLO $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000
Total Neto $ 582.450
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 110.666
TOTAL OC $ 693.116


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.