Orden de Compra. Nº
3604-1168-SE13
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ORDEN DE COMPRA DESDE 3604-130-LE12,SALA C. VILLA
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3604-1168-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
09-10-2013
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 3604-130-LE12,SALA C. VILLA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3604-130-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
EDUCACION
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T.
69.170.501-3
Dirección de Unidad de Compra
ANIBAL PINTO 495
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T.
69.170.501-3
Dirección de Facturación
VILLALON 555
Comuna
Mulchén
Impuesto
110665,5
Dirección de Envío de la Factura
VILLALON 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Chucri Hazín y Cía.Ltda.
Razón Social
CHUCRI HAZIN Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
80.199.300-1
Sucursal
Chucri Hazín y Cía.Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53131608
Jabones
25
Bolsa
JABON DESINFECTANTE LIQUIDO
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.500
$ 22.500
53131608
Jabones
20
Bolsa
JABON LIQUIDO X 1 LITRO
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.000
$ 22.000
12191601
Solventes de alcohol
10
Botella
ALCOHOL X 1 LITRO
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
42132205
Guantes quirúrgicos
15
Caja
GUANTES LATEX X100
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.500
$ 52.500
12161902
Detergentes surfactantes
20
Unidad
CIF CREMA
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
53131502
Pasta de dientes
15
Unidad
PASTA DENTAL INFANTIL
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.750
$ 9.750
47131816
Desodorantes
20
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.000
$ 24.000
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
20
Unidad
LIMPIAPISOS FUZOL
$ 850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.000
$ 17.000
47131803
Desinfectantes domésticos
20
Unidad
LYSOFORM SPRAY
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.000
$ 40.000
47131811
Productos de lavandería
5
Unidad
DETERGENTE OMO MATIC 5 KGS.
$ 6.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.000
$ 32.000
47121701
Bolsas de basura
15
Paquete
BOLSAS DE BASURA 80X110
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.500
$ 31.500
53131624
Toallitas húmedas
20
Paquete
TOALLITAS DESINFECTANTES CLOROX
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.000
$ 26.000
47121701
Bolsas de basura
15
Paquete
BOLSAS DE BASURA 50X70
$ 480,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.200
$ 7.200
14111704
Papel higiénico
200
Rollo
PAPEL HIGIENICO CONFORT
$ 290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.000
$ 58.000
14111703
Toallas de papel
200
Rollo
TOALLA NOVA MEGARROLLO
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 190.000
$ 190.000
Total Neto
$ 582.450
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 110.666
TOTAL OC
$ 693.116
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.