Orden de Compra. Nº3604-1169-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3604-130-LE12,SALA C. VILLA REHUEN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3604-1169-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-10-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3604-130-LE12,SALA C. VILLA REHUEN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3604-130-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Unidad de Compra ANIBAL PINTO 495
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Facturación VILLALON 555
Comuna Mulchén
Impuesto 234137
Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Chucri Hazín y Cía.Ltda.
Razón Social CHUCRI HAZIN Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 80.199.300-1
Sucursal Chucri Hazín y Cía.Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131811
Productos de lavandería7Caja DETERGENTE OMO DE 5KG $ 6.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.600 $ 47.600
53131502
Pasta de dientes35Unidad PASTA DE DIENTES $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.500 $ 38.500
12161902
Detergentes surfactantes20Unidad VIM LIQUIDO $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
12191501
Solventes aromáticos48Unidad DESODORANTE AMBIENTAL $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.600 $ 57.600
47131803
Desinfectantes domésticos20Unidad LYSOFORM LIQUIDO $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
53131503
Cepillos de dientes20Unidad CEPILLOS DE DIENTES PARA NIÑOS $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
47131810
Productos para lavar platos1Unidad QUIX POR 1 LITRO $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos36Unidad LIMPIAPISOS POETT $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.200 $ 43.200
47131618
Mopas húmedas5Unidad TRAPEROS DOBLES C/OJAL $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
47131806
Barniz o ceras de muebles3Unidad LUSTRAMUEBLES $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
47121701
Bolsas de basura150Paquete BOLSAS DE BASURA 70X90 $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
47131502
Paños de limpieza15Paquete PAÑOS SUPPO X3 $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
47121701
Bolsas de basura100Paquete BOLSAS DE BASURA 80X110 $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000
47121701
Bolsas de basura70Paquete BOLSAS DE BASURA 110X120 $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.000 $ 315.000
46181504
Guantes protectores5Par GUANTES DE ASEO $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
14111703
Toallas de papel300Rollo TOALLA NOVA MEGARROLLO $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.000 $ 285.000
14111704
Papel higiénico30Rollo PAPEL HIGIENICO CONFORT 50MT. $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.700 $ 8.700
Total Neto $ 1.232.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 234.137
TOTAL OC $ 1.466.437


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.