Orden de Compra. Nº3604-1170-SE22 "MATERIALES DE ASEO PARA OFICINAS DAEM OFICIO 1060"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3604-1170-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-12-2022
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO PARA OFICINAS DAEM OFICIO 1060
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3604-10-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Unidad de Compra Villalón N° 555
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Facturación VILLALON 555
Comuna Mulchén
Impuesto 63862,8
Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-12-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Comercial Vercon SPA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SP
R.U.T. 76.341.344-6
Sucursal Sociedad Comercial Vercon SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131602
Paños de limpieza absorbente25Unidad no definida TRAPERO CON OJAL $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.750 $ 24.750
47131810
Productos para lavar platos18Unidad no definida LAVALOZA 750 ML VRIGINIA $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.820 $ 26.820
53131608
Jabones10Unidad no definida JABON LIQUIDO 5 LITROS $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.900 $ 49.900
12161902
Detergentes surfactantes18Unidad no definida CIF CREMA $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.400 $ 32.400
47131502
Paños de limpieza28Unidad no definida PANO DE MICROFIBRA $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
12191501
Solventes aromáticos8Unidad no definida DESODORANTE AMBIENTAL ELECTRICO $ 7.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.920 $ 63.920
23201102
Recipiente aspirador a presión ambiental10Unidad no definida DESODORANTE AMBIENTAL AROM $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
30181514
Tapas de estanque10Unidad no definida PACK DE 3 PASTILLAS DE ESTANQUE DE BANO $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.900 $ 29.900
14111703
Toallas de papel25Unidad no definida PACK DE 2 TOALLAS NOVA DE 24 METROS TORK $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.750 $ 49.750
47131806
Barniz o ceras de muebles12Unidad no definida LUSTRA MUEBLE EN SPRAY $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.880 $ 29.880
Total Neto $ 336.120
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.863
TOTAL OC $ 399.983


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.