Orden de Compra. Nº3604-119-SE22 "REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE VEHICULO DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3604-119-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-02-2022
Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE VEHICULO DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Unidad de Compra Villalón N° 555
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206002 del sistema SUBVENCIÒN REGULAR.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Facturación VILLALON 555
Comuna Mulchén
Impuesto 39973,53
Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-02-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor lubricenter villa hermanos
Razón Social SOCIEDAD LUBRICENTER Y SERVICIOS VILLA HERMANOS LI
R.U.T. 76.131.147-6
Sucursal lubricenter villa hermanos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t1Unidad MANTENCION FURGON LXSR-14: CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO ACEITE, FILTRO DE AIRE, FILTRO CABINA, FILTRO PETROLEO, SILICONA TABLERO MEGA, SEGUN ORDEN DE TRABAJO N° 1036 Y MEMO N° 13. $ 176.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.387 $ 176.387
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t1Unidad CAMBIO DE PERNOS RUEDA CON TUERCAS, SEGÚN ORDEN DE TRABAJO N° 1032 Y MEMO N° 14. $ 34.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000
Total Neto $ 210.387
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.974
TOTAL OC $ 250.361


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.