Orden de Compra. Nº3604-1194-SE21 "MATERIAL FUNGIBLE ESCUELA BLANCO ENCALADA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3604-1194-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-11-2021
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL FUNGIBLE ESCUELA BLANCO ENCALADA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3604-12-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Unidad de Compra Villalón N° 555
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Facturación VILLALON 555
Comuna Mulchén
Impuesto 5169,634
Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL CENTER LTDA.
Razón Social COMERCIAL CENTER LIMITADA
R.U.T. 88.755.700-4
Sucursal COMERCIAL CENTER LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería20Unidad CARTULINA METALICA FULTONS COL/SURT. (Und.) $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.564
14111509
Artículos de papelería12Unidad GOMA EVA PLIEGO 40 X 60 COL/SURTIDOSFULTONS (Und.) $ 353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.236 $ 4.235
14111509
Artículos de papelería50Unidad BARRA SILICONA 30CMS.FULTONS (Und.) $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
14111509
Artículos de papelería12Unidad PLUMON PILOT PERMANENTE BISELADO SCA400 NEGRA (Und.) $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.976 $ 8.975
14111509
Artículos de papelería1Unidad GLOBO N12 DORADO BIG PARTY X 50 UNDS. (Und.) $ 2.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.235 $ 2.235
Total Neto $ 27.209
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.170
TOTAL OC $ 32.379


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.