Orden de Compra. Nº3604-1209-SE22 "MATERIAL DE ASEO BLANCO ENCALADA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3604-1209-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-12-2022
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO BLANCO ENCALADA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3604-10-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Unidad de Compra Villalón N° 555
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999001 del sistema FAEP 2020.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Facturación VILLALON 555
Comuna Mulchén
Impuesto 399159,6
Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Comercial Vercon SPA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SP
R.U.T. 76.341.344-6
Sucursal Sociedad Comercial Vercon SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios250Unidad PANO DE ASEO AMARILLO $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.500 $ 147.500
76111501
Servicios de limpieza de edificios150Unidad CAJA DE 50 MASCARILLAS DESECHABLE DE 3 PLIEGUES ADULTO SIN REGISTRO $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
76111501
Servicios de limpieza de edificios50Unidad ALCOHOL GEL 1 LITRO $ 2.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.500 $ 109.500
76111501
Servicios de limpieza de edificios45Unidad JABON LIQUIDO D-70 IGENIX 900 ML $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000
76111501
Servicios de limpieza de edificios10Unidad DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO 400 ML $ 6.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.900 $ 69.900
76111501
Servicios de limpieza de edificios3Unidad DISPENSADOR DE TOALLA DE PAPEL $ 39.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.970 $ 119.970
76111501
Servicios de limpieza de edificios1Unidad TERMOMETRO K9 CON PEDESTAL $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
76111501
Servicios de limpieza de edificios3Unidad TERMOMETRO DIGITAL MANUAL $ 14.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.700 $ 44.700
76111501
Servicios de limpieza de edificios50Unidad CAJA DE GUANTES DESECHABLE NITRILO $ 10.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540.000 $ 540.000
76111501
Servicios de limpieza de edificios48Unidad TOALLA DE PAPEL 250 M UNIDAD $ 5.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 258.720 $ 258.720
76111501
Servicios de limpieza de edificios30Unidad TARRO DE 105 TOALLITAS DESINFECTANTES IGENIX $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.700 $ 149.700
76111501
Servicios de limpieza de edificios2Unidad SECADOR DE MANOS ELECTRICO $ 61.425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.850 $ 122.850
76111501
Servicios de limpieza de edificios50Unidad CAJA DE 50 MASCARILLAS DESECHABLE DE 3 PLIEGUES INFANTIL $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
Total Neto $ 2.100.840
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 399.160
TOTAL OC $ 2.500.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.