Orden de Compra. Nº3604-1309-SE09 "Compra de materiales de aseo para ser usados en lo"
Recuerde que el responsable del pago es IMUNICIPALIDAD DE MULCHEN - EDUCACION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3604-1309-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-11-2009
Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales de aseo para ser usados en lo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3604-20-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE MULCHEN - EDUCACION
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Unidad de Compra ANIBAL PINTO 495
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE MULCHEN - EDUCACION
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Facturación VILLALON 555
Comuna Mulchén
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Chucri Hazín y Cía.Ltda.
Razón Social HAZIN CHUCRI Y CIA LIMITADA
R.U.T. 80.199.300-1
Sucursal Chucri Hazín y Cía.Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
Paños de limpieza10Unidad Paños de aseo $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
12191501
Solventes aromáticos12Unidad Desodorantes de baño $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.880 $ 2.880
53131608
Jabones4Unidad Jabon Liquido $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.600
47131603
Esponjas6Unidad Bonobril $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
47131805
Limpiadores de uso general3Unidad Glassex $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.850 $ 5.850
12161902
Detergentes surfactantes1Unidad Vim Liquido $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300
Toallas de papel20Rollo Toalla nova megarrollo $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
Abrillantadores o acabados de suelos24Unidad Cera bravo roja $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.800 $ 34.800
Papel higiénico48Rollo Papel Higienico confort $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
Limpiadores de suelo10Unidad Cera liquida Brillina roja $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
Bolsas de basura10Paquete Bolsas de basura 80x120 $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
Desinfectantes domésticos24Unidad Lysoform Spray $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
Bolsas de basura10Paquete Bolsas de basura 70 x 90 $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
Productos de limpieza de amoniaco4Unidad Cif clorogel $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200
Barniz o ceras de muebles6Unidad Lustramuebles $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
Total Neto $ 143.330
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 143.330

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.