Orden de Compra. Nº3604-1310-SE09 "Compra de materiales de aseo para ser usados en lo"
Recuerde que el responsable del pago es IMUNICIPALIDAD DE MULCHEN - EDUCACION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3604-1310-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-11-2009
Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales de aseo para ser usados en lo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3604-20-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE MULCHEN - EDUCACION
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Unidad de Compra ANIBAL PINTO 495
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE MULCHEN - EDUCACION
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Facturación VILLALON 555
Comuna Mulchén
Impuesto 17757,4
Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Chucri Hazín y Cía.Ltda.
Razón Social HAZIN CHUCRI Y CIA LIMITADA
R.U.T. 80.199.300-1
Sucursal Chucri Hazín y Cía.Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Productos de limpieza de amoniaco8Botella cloro $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400
Desinfectantes domésticos5Unidad Lysoform Spray $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
47131810
Productos para lavar platos2Unidad Quix Lavaloza $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
47131618
Mopas húmedas2Unidad traperos c/ojal $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200
47121701
Bolsas de basura10Unidad Bolsas de Bsura de 80x110 $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500
47121605
Limpiadores de suelo8Unidad Limpìapisos Fuzol $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400
Paños de limpieza3Unidad Paños de aseo suppo $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.460 $ 2.460
53131624
Toallitas húmedas5Paquete Toallas humedas $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
47131603
Esponjas2Paquete Esponjas de ollas $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
Bolsas de basura10Paquete Bolsas de basura 70 x 90 $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
42132205
Guantes quirúrgicos3Paquete Guantes $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
Bolsas de basura5Paquete Bolsas de basura 80x120 $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
Toallas de papel40Rollo Toalla nova megarrollo $ 660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.400 $ 26.400
Papel higiénico50Rollo Papel Higienico confort $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
Total Neto $ 93.460
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.757
TOTAL OC $ 111.217


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.