Orden de Compra. Nº3604-1423-SE18 "MATERIALES DE FERRETERIA AL PROYECTO MOVÁMONOS POR LA EDUCACIÓN - ESCUELA BLANCO ENCALADA."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3604-1423-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-06-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA AL PROYECTO MOVÁMONOS POR LA EDUCACIÓN - ESCUELA BLANCO ENCALADA.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3604-3-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Unidad de Compra VILLALON 555
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Facturación VILLALON 555
Comuna Mulchén
Impuesto 320435,95
Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-06-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Arnoldo Matriz
Razón Social Ferreteria Arnoldo Arteaga e Hijos Ltda
R.U.T. 76.418.719-9
Sucursal Ferreteria Arnoldo Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23231301
Rodillo alimentador9Unidad BANDEJA PARA RODILLO 23 CM. $ 1.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.952 $ 11.952
86131502
Pintura22Unidad TINETA COLOR SOBRE METRO Y CIELO $ 50.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.109.064 $ 1.109.064
31201517
Cinta para empaquetar20Unidad CINTA PARA ENMASCARAR 36 MM X 40M $ 1.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.200 $ 23.200
31211904
Brochas9Unidad BROCHA 2" $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.914 $ 4.914
31211604
Diluyentes para pinturas3Unidad AGUARRAS MINERAL 5 LTS. $ 5.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.083 $ 16.083
86131502
Pintura4Unidad TINETA COLOR BIBLIOTECA $ 50.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.648 $ 201.648
86131502
Pintura6Unidad TINETA COLOR 1 METRO ROJO $ 50.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.472 $ 302.472
23231301
Rodillo alimentador9Unidad RODILLO CHIPORRO 23 CM. $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
31211904
Brochas9Unidad BROCHA 3" $ 908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.172 $ 8.172
Total Neto $ 1.686.505
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 320.436
TOTAL OC $ 2.006.941


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.