Orden de Compra. Nº3604-1459-SE19 "INSUMOS ALIMENTICIOS - ESC AURORA DE ENERO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3604-1459-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-09-2019
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ALIMENTICIOS - ESC AURORA DE ENERO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3604-7-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Unidad de Compra VILLALON 555
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Facturación VILLALON 555
Comuna Mulchén
Impuesto 12280,27
Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-09-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CRISMAR
Razón Social MARCELO FERNANDO GAJARDO MENDOZA
R.U.T. 10.985.265-1
Sucursal CRISMAR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50112003
Carnes estables sin refrigerar procesadas y prepar5BolsaCHORIPANESCHORIPANES $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.450 $ 14.450
50181901
Pan fresco15UnidadPANPAN $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.250 $ 5.250
50202311
Bebidas5Unidad-3 BEBIDAS LIGHT COCA COLA -2 BEBIDAS LIGHT FANTA-3 BEBIDAS LIGHT COCA COLA -2 BEBIDAS LIGHT FANTA $ 1.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
14111703
Toallas de papel1UnidadTOALLA NOVATOALLA NOVA $ 1.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.520 $ 1.520
52151502
Platos desechables domésticos30UnidadPLATOS DE CARTÓNPLATOS DE CARTÓN $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.030 $ 3.030
52152102
Vasos para beber domésticos30UnidadVASOS PLÁSTICOSVASOS PLÁSTICOS $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
50111510
Carne de ave o carne fresca13kilogramoTRUTROS DE POLLOTRUTROS DE POLLO $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.313 $ 27.313
50131609
Mayonesa1kilogramoMAYONESAMAYONESA $ 1.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.970 $ 1.970
Total Neto $ 64.633
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.280
TOTAL OC $ 76.913


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.