Orden de Compra. Nº3604-146-SE12 "MATERIALES LIBRERIA - SEP, ESCUELA VILLA LAS PEÑAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3604-146-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-03-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES LIBRERIA - SEP, ESCUELA VILLA LAS PEÑAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3604-258-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Unidad de Compra ANIBAL PINTO 495
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Facturación VILLALON 555
Comuna Mulchén
Impuesto 33190,15
Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-03-2012
TítuloDescripción
DIRECCIÓN DE DESPACHO.LA DIRECCIÓN DE DESPACHO ES VILLALÓN Nº 555, COMUNA DE MULCHÉN.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121802
Líquido corrector24Unidad CORRECTOR LIQUIDO T. LAPIZ LIQUID PAPER $ 560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.440 $ 13.440
44121708
Marcadores60Unidad PLUMÓN DE PIZARRA PILOT WBMA-R DESECH. $ 615,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.900 $ 36.900
44121708
Marcadores60Unidad PLUMÓN DE PIZARRA PILOT WBMA-R AZUL DESECH. $ 612,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.720 $ 36.720
44121708
Marcadores60Unidad PLUMÓN DE PIZARRA PILOT WBMA-R ROJO DESECH. $ 615,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.900 $ 36.900
44111506
Taco calendario4Unidad TACO CALENDARIO GRANDE RHEIN 2012-URA $ 943,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.772 $ 3.772
14111530
Notas de papel autoadhesivo20Unidad NOTA POST - IT 654 3M MEDIANO AMARILLO. $ 961,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.220 $ 19.220
31201512
Cinta Transparente10Unidad CINTA ADHESIVA CRISTAL 12 X 30MT. 3M. $ 227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.270 $ 2.270
14111526
Blocs para mensajes telefónicos25Unidad BLOCK PREPIC-PERF. CARTA M7 COLON $ 611,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.275 $ 15.275
44121506
Sobres estándar2Unidad SOBRE CARTA BLANCO 12.4 X 15.4 80GRS. $ 468,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 936 $ 936
44121506
Sobres estándar2Paquete SOBRE SACO REVISTA BLANCO 23 X 30 50UD. $ 1.772,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.544 $ 3.544
44121506
Sobres estándar2Paquete SOBRE OFICIO BLANCO 24 X 34 80GRS. $ 1.852,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.704 $ 3.704
44121506
Sobres estándar4Paquete SOBRE AMERICANO BLANCO 10 X 23 80GRS 50UND. $ 501,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.004 $ 2.004
Total Neto $ 174.685
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.190
TOTAL OC $ 207.875


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.