Orden de Compra. Nº
3604-146-SE12
"
MATERIALES LIBRERIA - SEP, ESCUELA VILLA LAS PEÑAS
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3604-146-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
07-03-2012
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES LIBRERIA - SEP, ESCUELA VILLA LAS PEÑAS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3604-258-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
EDUCACION
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T.
69.170.501-3
Dirección de Unidad de Compra
ANIBAL PINTO 495
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T.
69.170.501-3
Dirección de Facturación
VILLALON 555
Comuna
Mulchén
Impuesto
33190,15
Dirección de Envío de la Factura
VILLALON 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
12-03-2012
Título
Descripción
DIRECCIÓN DE DESPACHO.
LA DIRECCIÓN DE DESPACHO ES VILLALÓN Nº 555, COMUNA DE MULCHÉN.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PRISA S A. - sucursal
Razón Social
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T.
96.556.940-5
Sucursal
PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121802
Líquido corrector
24
Unidad
CORRECTOR LIQUIDO T. LAPIZ LIQUID PAPER
$ 560,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.440
$ 13.440
44121708
Marcadores
60
Unidad
PLUMÓN DE PIZARRA PILOT WBMA-R DESECH.
$ 615,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.900
$ 36.900
44121708
Marcadores
60
Unidad
PLUMÓN DE PIZARRA PILOT WBMA-R AZUL DESECH.
$ 612,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.720
$ 36.720
44121708
Marcadores
60
Unidad
PLUMÓN DE PIZARRA PILOT WBMA-R ROJO DESECH.
$ 615,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.900
$ 36.900
44111506
Taco calendario
4
Unidad
TACO CALENDARIO GRANDE RHEIN 2012-URA
$ 943,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.772
$ 3.772
14111530
Notas de papel autoadhesivo
20
Unidad
NOTA POST - IT 654 3M MEDIANO AMARILLO.
$ 961,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.220
$ 19.220
31201512
Cinta Transparente
10
Unidad
CINTA ADHESIVA CRISTAL 12 X 30MT. 3M.
$ 227,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.270
$ 2.270
14111526
Blocs para mensajes telefónicos
25
Unidad
BLOCK PREPIC-PERF. CARTA M7 COLON
$ 611,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.275
$ 15.275
44121506
Sobres estándar
2
Unidad
SOBRE CARTA BLANCO 12.4 X 15.4 80GRS.
$ 468,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 936
$ 936
44121506
Sobres estándar
2
Paquete
SOBRE SACO REVISTA BLANCO 23 X 30 50UD.
$ 1.772,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.544
$ 3.544
44121506
Sobres estándar
2
Paquete
SOBRE OFICIO BLANCO 24 X 34 80GRS.
$ 1.852,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.704
$ 3.704
44121506
Sobres estándar
4
Paquete
SOBRE AMERICANO BLANCO 10 X 23 80GRS 50UND.
$ 501,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.004
$ 2.004
Total Neto
$ 174.685
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 33.190
TOTAL OC
$ 207.875
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.