Orden de Compra. Nº3604-1482-SE19 "ALIMENTOS SALA CUNA VILLA LA GRANJA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3604-1482-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-09-2019
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS SALA CUNA VILLA LA GRANJA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3604-7-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Unidad de Compra VILLALON 555
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Facturación VILLALON 555
Comuna Mulchén
Impuesto 33912,15
Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CRISMAR
Razón Social MARCELO FERNANDO GAJARDO MENDOZA
R.U.T. 10.985.265-1
Sucursal CRISMAR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos5Bolsa TRIGO MOTE $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.750 $ 10.750
93131608
Servicios de suministro de alimentos123Unidad PAJARITOS $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.660 $ 51.660
93131608
Servicios de suministro de alimentos123Unidad VASOS PLATICOS $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.150 $ 6.150
93131608
Servicios de suministro de alimentos13Unidad PECHUGA DE POLLO $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos246Unidad 123 CUCHARAS 123 PLATOS DE CARTÓN $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.380 $ 7.380
93131608
Servicios de suministro de alimentos123Unidad JUGOS INDIVIDUALES $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.980 $ 31.980
93131608
Servicios de suministro de alimentos2kilogramo AZÚCAR $ 1.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.120 $ 2.120
93131608
Servicios de suministro de alimentos4,5kilogramo HUESILLOS (BOLSAS DE 500 GRAMOS) $ 4.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.945 $ 18.945
93131608
Servicios de suministro de alimentos3Paquete BROCHETAS DE 100 UNIDADES $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
Total Neto $ 178.485
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.912
TOTAL OC $ 212.397


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.