Orden de Compra. Nº3604-1520-SE10 "Compra de materiales de aseo para ser usados en lo"
Recuerde que el responsable del pago es IMUNICIPALIDAD DE MULCHEN - EDUCACION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3604-1520-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-12-2010
Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales de aseo para ser usados en lo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3604-20-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE MULCHEN - EDUCACION
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Unidad de Compra ANIBAL PINTO 495
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE MULCHEN - EDUCACION
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Facturación VILLALON 555
Comuna Mulchén
Impuesto 7529,7
Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Chucri Hazín y Cía.Ltda.
Razón Social HAZIN CHUCRI Y CIA LIMITADA
R.U.T. 80.199.300-1
Sucursal Chucri Hazín y Cía.Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131810
Productos para lavar platos1Botella Lavalozas dawn $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
Abrillantadores o acabados de suelos12Unidad Cera amarilla $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
Abrillantadores o acabados de suelos5Unidad Limpiapisos Poett $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.750 $ 4.750
47131803
Desinfectantes domésticos3Unidad Lysoform spray $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
47131806
Barniz o ceras de muebles2Unidad Lustramueble spray $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600
47131801
Limpiadores de suelos4Paquete Virutilla fina grande $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
14111705
Servilletas de papel6Paquete Servilletas Elite $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.560 $ 1.560
Bolsas de basura4Paquete Bolsas de basura 70x90 $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
46181504
Guantes protectores3Par Guantes amarillos $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
Papel higiénico24Rollo Papel higienico confort $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.240 $ 6.240
Toallas de papel6Rollo Toalla nova Clasica $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
Total Neto $ 39.630
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.530
TOTAL OC $ 47.160


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.