Orden de Compra. Nº3604-1560-SE13 "COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA INTERNADO LICEO B-69"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3604-1560-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-12-2013
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA INTERNADO LICEO B-69
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3604-130-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Unidad de Compra VILLALON 555
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Facturación VILLALON 555
Comuna Mulchén
Impuesto 16150
Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Chucri Hazín y Cía.Ltda.
Razón Social CHUCRI HAZIN Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 80.199.300-1
Sucursal Chucri Hazín y Cía.Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131618
Mopas húmedas8Unidad TRAPEROS DOBLE C/OJAL $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.800 $ 12.800
14111703
Toallas de papel30Rollo TOALLA NOVA CLASICA $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.400 $ 11.400
47131803
Desinfectantes domésticos10Unidad LYSOFORM $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
14111704
Papel higiénico25Rollo HIGIENICO CONFORT $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
53131608
Jabones5Unidad JABON LIQUIDO $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
47131615
Escobillones4Unidad ESCOBILLONES $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
47131809
Productos para limpiar o pulir zapatos4Unidad BETUN PARA CALZADO $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600
47131605
Cepillos de limpieza4Unidad ESCOBILLA PARA ZAPATOS $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
47131803
Desinfectantes domésticos10Botella CLORO X 1 LITRO $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
Total Neto $ 85.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.150
TOTAL OC $ 101.150


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.