Orden de Compra. Nº3604-1561-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3604-130-LE12,SALA C. VILLA "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3604-1561-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-12-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3604-130-LE12,SALA C. VILLA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3604-130-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Unidad de Compra ANIBAL PINTO 495
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Facturación VILLALON 555
Comuna Mulchén
Impuesto 112290
Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Chucri Hazín y Cía.Ltda.
Razón Social CHUCRI HAZIN Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 80.199.300-1
Sucursal Chucri Hazín y Cía.Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131810
Productos para lavar platos2Botella LAVALOZAS QUIX $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800
47131804
Productos de limpieza de amoniaco10Botella CLORINDA X 1 LITRO $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
53131628
Shampoo5Botella SHAMPOO BALLERINA $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
53131602
Bálsamos y otros5Botella ACONDICIONADOR BALLERINA $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
42132205
Guantes quirúrgicos10Caja GUANTES QUIRURGICOS X 100 UN $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
47131811
Productos de lavandería4Unidad DETERGENTE OMO MATIC 3 KGS. $ 6.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.200 $ 27.200
47131618
Mopas húmedas10Unidad TRAPEROS C/OJAL $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
47131615
Escobillones5Unidad ESCOBILLONES $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos20Unidad LIMPIAPISOS $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
47131803
Desinfectantes domésticos20Unidad LYSOFORM $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
12161902
Detergentes surfactantes12Unidad CIF CREMA $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
10191509
Insecticidas5Unidad INSECTICIDA RAID MAX $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
47131816
Desodorantes20Unidad DESODORANTE AMBIENTAL $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
12191601
Solventes de alcohol10Unidad ALCOHOL X 1 LITRO $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
53131608
Jabones10Unidad JABON LIQUIDO $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
53131620
Perfumes o colonias o fragancias5Unidad COLONIA PARA BEBE 260ML. $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
47131502
Paños de limpieza10Paquete PAÑOS SUPPO X 3 $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
47121701
Bolsas de basura50Paquete BOLSAS DE BASURA 50X70 $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
47121701
Bolsas de basura50Paquete BOLSAS DE BASURA 80X110 $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
53131624
Toallitas húmedas10Pote TOALLITAS DESINFECTANTES CLOROX X 35 $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
14111704
Papel higiénico150Rollo PAPEL HIGIENICO CONFORT $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.500 $ 43.500
14111703
Toallas de papel150Rollo TOALLA NOVA MEGARROLLO $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.500 $ 142.500
Total Neto $ 591.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 112.290
TOTAL OC $ 703.290


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.