Orden de Compra. Nº3604-1562-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3604-130-LE12,MI PEQ. MUNDO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3604-1562-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-12-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3604-130-LE12,MI PEQ. MUNDO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3604-130-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Unidad de Compra ANIBAL PINTO 495
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Facturación VILLALON 555
Comuna Mulchén
Impuesto 49542,5
Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Chucri Hazín y Cía.Ltda.
Razón Social CHUCRI HAZIN Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 80.199.300-1
Sucursal Chucri Hazín y Cía.Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes3Unidad CIF CLORO GEL $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
42132205
Guantes quirúrgicos20Caja GUANTES DE LATEX $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
47121701
Bolsas de basura6Paquete BOLSAS DE BASURA DE 110X120 $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.800 $ 28.800
47131803
Desinfectantes domésticos5Unidad LYSOFORM SPRAY $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
47131811
Productos de lavandería2Paquete DETERGENTE OMO X 3 KILOS $ 6.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.600 $ 13.600
14111703
Toallas de papel70Rollo TOALLA NOVA MEGARROLLO $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.500 $ 66.500
14111704
Papel higiénico70Rollo PAPEL HIGIENICO CONFORT $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.300 $ 20.300
47121701
Bolsas de basura10Paquete BOLSAS DE BASURA 80X110 $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
47121701
Bolsas de basura10Paquete BOLSAS DE BASURA 70X90 $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
51241208
Cremas o ungüentos hidrofílicos1Unidad HIPOGLOS $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos3Botella CERA BLEM 900ML $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950
53131624
Toallitas húmedas3Paquete TOALLITAS HUMEDAS $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
Total Neto $ 260.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.542
TOTAL OC $ 310.292


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.