Orden de Compra. Nº
3604-1562-SE13
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ORDEN DE COMPRA DESDE 3604-130-LE12,MI PEQ. MUNDO
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3604-1562-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
09-12-2013
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 3604-130-LE12,MI PEQ. MUNDO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3604-130-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
EDUCACION
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T.
69.170.501-3
Dirección de Unidad de Compra
ANIBAL PINTO 495
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T.
69.170.501-3
Dirección de Facturación
VILLALON 555
Comuna
Mulchén
Impuesto
49542,5
Dirección de Envío de la Factura
VILLALON 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Chucri Hazín y Cía.Ltda.
Razón Social
CHUCRI HAZIN Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
80.199.300-1
Sucursal
Chucri Hazín y Cía.Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes
3
Unidad
CIF CLORO GEL
$ 1.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
42132205
Guantes quirúrgicos
20
Caja
GUANTES DE LATEX
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.000
$ 70.000
47121701
Bolsas de basura
6
Paquete
BOLSAS DE BASURA DE 110X120
$ 4.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.800
$ 28.800
47131803
Desinfectantes domésticos
5
Unidad
LYSOFORM SPRAY
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
47131811
Productos de lavandería
2
Paquete
DETERGENTE OMO X 3 KILOS
$ 6.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.600
$ 13.600
14111703
Toallas de papel
70
Rollo
TOALLA NOVA MEGARROLLO
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 66.500
$ 66.500
14111704
Papel higiénico
70
Rollo
PAPEL HIGIENICO CONFORT
$ 290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.300
$ 20.300
47121701
Bolsas de basura
10
Paquete
BOLSAS DE BASURA 80X110
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
47121701
Bolsas de basura
10
Paquete
BOLSAS DE BASURA 70X90
$ 1.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.000
$ 16.000
51241208
Cremas o ungüentos hidrofílicos
1
Unidad
HIPOGLOS
$ 4.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.000
$ 4.000
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
3
Botella
CERA BLEM 900ML
$ 1.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.950
$ 4.950
53131624
Toallitas húmedas
3
Paquete
TOALLITAS HUMEDAS
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.400
$ 2.400
Total Neto
$ 260.750
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 49.542
TOTAL OC
$ 310.292
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.