Orden de Compra. Nº3604-1631-SE19 "MATERIALES DE EDUCATIVOS ARTES VISUALES NUEVO MUND"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3604-1631-SE19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 02-10-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE EDUCATIVOS ARTES VISUALES NUEVO MUND
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3604-3-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Unidad de Compra VILLALON 555
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Facturación VILLALON 555
Comuna Mulchén
Impuesto 32924,95826
Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-09-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Arnoldo Matriz
Razón Social Ferreteria Arnoldo Arteaga e Hijos Ltda
R.U.T. 76.418.719-9
Sucursal Ferreteria Arnoldo Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211506
Pinturas de látex3Unidad no definida LATEX CONSTRUCTOR GL BLANCO $ 3.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.563 $ 10.563
52141706
Secador de esmalte de uñas1Unidad no definida ESMALTE AGUA PAJARITO ASE FUERTE COLOR VERDE CLARO $ 16.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.118 $ 16.118
31211501
Pinturas al esmalte1Unidad no definida ESMALTE AGUA PAJARITO ASE FUERTE COLOR BLANCO $ 15.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.118 $ 15.118
31211502
Pinturas de base acuosa1Unidad no definida ESMALTE AGUA PAJARITO BASE FUERTE COLOR AZUL $ 16.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.118 $ 16.118
31211509
Pinturas de imprimación al esmalte1Unidad ESMALTE AGUA PAJARITO ASE FUERTE COLOR ROJO $ 13.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.933 $ 13.933
30161508
Rodillo de papel pintado1Unidad RODILLO SINT PREM 22 CM KINDOR $ 1.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.412 $ 1.412
11121611
Tablero de partículas3Unidad TERCIADO ESTRUCTURAL 15MM $ 13.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.059 $ 40.059
44102911
Brochas de limpieza de máquinas de oficina15Unidad BROCHA M/PLAST 1 WOKIN $ 303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.545 $ 4.545
31211904
Brochas15Unidad BROCHAS M/PLAST 4 WOKIN $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.270 $ 18.270
30151604
Brochas para techos15Unidad BROCHA M/PLAST 2 WOKIN $ 529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.935 $ 7.935
31211505
Pinturas aceitosas1Unidad OLEO CONSTRUCTOR GALON NEGRO $ 14.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.101 $ 14.101
31211509
Pinturas de imprimación al esmalte1Unidad ESMALTE AGUA PAJARITO BASE FUERTE COLOR AMARILLO $ 15.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.118 $ 15.118
Total Neto $ 173.289
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.925
TOTAL OC $ 206.214


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.