Orden de Compra. Nº3604-1692-SE19 "MATERIALES DE LIBRERIA BLANCO ENCALADA (OFIC 282)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3604-1692-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-10-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE LIBRERIA BLANCO ENCALADA (OFIC 282)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3604-32-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Unidad de Compra VILLALON 555
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Facturación VILLALON 555
Comuna Mulchén
Impuesto 35632,581
Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-10-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL CENTER LTDA.
Razón Social COMERCIAL CENTER LIMITADA
R.U.T. 88.755.700-4
Sucursal COMERCIAL CENTER LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121708
Marcadores20Unidad no definida DESTACADOR AMARILLO PASTEL ADIX $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.882
43232503
Corrector ortográfico40Unidad CORRECTOR PENTEL LAPIZ 7MM $ 1.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.400 $ 48.404
14111506
Papel para impresora del ordenador1Unidad RESMA OPALINA OFICIO COLOR GOFRADA 125 UNDS $ 10.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.294 $ 10.294
14111525
Papel multiuso1Unidad RESMA OPALINA TELA BLANCA OFICIO CONOSUR $ 5.614,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.614 $ 5.614
14111610
Cartulina58Unidad CARTULINA ESPAÑOLA FULTONS COLORES SURTIDOS - 16 COLOR NEGRO - 16 COLOR CAFE - 10 COLOR ROJO - 16 COLOR AZUL $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.630 $ 13.647
31201503
Cintas adhesivas de protección17Unidad CINTA DOBLE CONTACTO 24MM X 13.7MTS BLANCO LAVORO $ 487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.279 $ 8.286
14121809
Papel de enmascaramiento3Unidad MASKING TESA 48 X 40 METROS $ 1.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.209 $ 4.210
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ35Unidad BARRA SILICONA POINTER 30 CM $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.065 $ 2.058
44121634
Rollos dispensadores de pegamento15Unidad STICK HENKEL 40 GRS $ 1.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.145 $ 17.144
44103105
Cartuchos de tinta4Unidad - 1 TINTA BOTELLA EPSON 70 ML MLT 664120 NEGRA - 1 TINTA BOTELLA EPSON 70 ML MLT 664420 YELLOW - 1 TINTA BOTELLA EPSON 70 ML MLT 664220 CYAN - 1 TINTA BOTELLA EPSON 70 ML MLT 664320 MAGENTA $ 4.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.220 $ 18.218
44122011
Carpetas para archivos20Unidad CARPETA C/20 FUNDAS FULTONS A4 NEGRA $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.360 $ 23.362
44122017
Carpetas colgantes o accesorios20Unidad CARPETA OFICIO /20 FUNDAS GRIS FULTONS $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.400 $ 28.404
27112809
Portaútiles5Unidad PORTA CLIP HAND REDONDO DOBLE $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.015 $ 2.017
Total Neto $ 187.540
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.633
TOTAL OC $ 223.173


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.