Orden de Compra. Nº3604-1718-SE13 "MATERIAL DE FERRETARIA PARA EL DEM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3604-1718-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 31-12-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETARIA PARA EL DEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3604-134-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Unidad de Compra VILLALON 555
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Facturación VILLALON 555
Comuna Mulchén
Impuesto 23955,9353
Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedadcomercialelcandado
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL EL CANDADO LIMITADA
R.U.T. 76.018.724-0
Sucursal sociedadcomercialelcandado
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121251
Pintura al agua2GalónGALONES LATEX  $ 8.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.790 $ 16.790
31161502
Tornillos de anclaje1CajaCAJA TORNILLOS VULCANITAS  $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 748 $ 748
31211904
Brochas2UnidadBROCHA 2"  $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.168 $ 2.168
23131507
Tela para lijar1UnidadLIJA FE  $ 303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 303 $ 303
24112404
Caja2UnidadCAJA DERIVACION EMBUTIDA  $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320 $ 319
24112409
Tapas para cajas7UnidadTAPA CIEGA  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588 $ 588
24112404
Caja44UnidadSALIDA CAJA 16MM  $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.444 $ 4.437
27112103
Abrazaderas100UnidadABRAZADERAS  $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.680
24112404
Caja5UnidadCAJA DERIVACION  $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.640 $ 1.639
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica2UnidadHUINCHA AISLADORA  $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.344 $ 3.345
39111810
Interruptor de lámpara2UnidadINTERRUPTOR 9/12   $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.344 $ 3.345
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica1UnidadHUINCHA AISLADORA PLASTICA  $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 328 $ 328
27112103
Abrazaderas20UnidadABRAZADERAS 5/8 METALICAS  $ 29,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580 $ 588
31161502
Tornillos de anclaje40UnidadTORNILLOS 1X6  $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320 $ 336
31211604
Diluyentes para pinturas1LitroAGUARRAS  $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.168 $ 1.168
60121251
Pintura al agua2LitroESMALTE NEGRO  $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.068 $ 10.067
26121634
Cable de cobre208Metro LinealMTS CABLE THN N°12  $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.224 $ 68.168
46181504
Guantes protectores1ParGUANTES  $ 2.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.008 $ 2.008
31231313
Tubería de plástico20TiraTIRA CONDUIT 16MM  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.563
31201601
Adhesivos químicos1TuboTUBO VINILIT CHICO  $ 497,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 497 $ 497
Total Neto $ 126.084
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.956
TOTAL OC $ 150.040


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.