Orden de Compra. Nº3604-1786-SE18 "MANTENCION ESTABLECIMIENTO IGNACIO VERDUGO "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3604-1786-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-07-2018
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION ESTABLECIMIENTO IGNACIO VERDUGO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3604-3-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Unidad de Compra VILLALON 555
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Facturación VILLALON 555
Comuna Mulchén
Impuesto 14652,35198
Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-07-2018
TítuloDescripción
RETIRO EN TIENDA 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Arnoldo Matriz
Razón Social Ferreteria Arnoldo Arteaga e Hijos Ltda
R.U.T. 76.418.719-9
Sucursal Ferreteria Arnoldo Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23231301
Rodillo alimentador6Unidad RODILLO DE LANA 23 CM $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
31211604
Diluyentes para pinturas3Unidad AGUARRAS ENVASADA 1 LT $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.756 $ 3.756
30161508
Rodillo de papel pintado2Unidad ESPATULA KENDO 100 MM $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.176 $ 3.176
27112814
Brocas de destornillador1Unidad ATORNILLADOR PHILLIPS KENDO 2X100 $ 1.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.160 $ 1.160
31211506
Pinturas de látex1Unidad LATEX ESTRACUBRIENTE BLANCO TINETA $ 47.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.042 $ 47.042
31211505
Pinturas aceitosas1Unidad OLEO CONSTRUCTOR GALON BERMELLON $ 13.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.261 $ 13.261
31211904
Brochas3Unidad BROCHA SOYODA 3 PULGADAS $ 908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.724 $ 2.723
Total Neto $ 77.118
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.652
TOTAL OC $ 91.770


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.