Orden de Compra. Nº3604-18-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3604-7-LE11"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3604-18-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-01-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3604-7-LE11
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3604-7-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Unidad de Compra ANIBAL PINTO 495
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Facturación VILLALON 555
Comuna Mulchén
Impuesto 87229,6517
Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sodimac S.A. - HOMECENTER LOS ANGELES (9)
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal Sodimac S.A. - HOMECENTER LOS ANGELES (9)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161510
Tornillo prisionero1Bolsa TORNI MAD SOBER 3/16X2 144 UNI $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.092 $ 2.092
40141702
Grifos12Unidad LLAVE LAVATORIO ALTA LC-2-1001 $ 6.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.340 $ 77.339
60123601
Pegamento de purpurina1Unidad TOPEX ADHESIVO PASTA ESP. AC 6KG. $ 3.883,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.883 $ 3.883
31162201
Remaches ciegos2Unidad REMACHE ALM T/POP 4,8X30 100UNI $ 3.986,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.972 $ 7.972
31191507
Cintas abrasivas3Unidad TPCTO MELAM ENCO 20M CEREZO $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
31161606
Cerrojos de puerta5Unidad PICAPORTE BRONCEADO 1384 40MM 1U $ 978,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.890 $ 4.891
30181503
Duchas3Unidad DIFUSOR DE DUCHA MOV CHOR/GRULLA $ 4.268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.804 $ 12.803
46171503
Juegos de cerraduras6Unidad CERR ODIS DOR/BN 244 BP $ 19.392,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.352 $ 116.351
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito6Unidad TEFLON 3/4 X 10 MT. BASIC $ 206,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.236 $ 1.235
39111808
Rejillas4Unidad REJILLA BAÑO R-64 6 CUADRADA $ 4.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.444 $ 17.445
46151601
Manillas8Unidad MANILLA ESTANDAR BRONCEADA 1U $ 970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.760 $ 7.760
39121419
Conexiones flexibles12Unidad FLEXIBLE AGUA 1/2HI/HI 30CM. $ 1.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.536 $ 16.538
23171509
Soldadura2kilogramo ELECTRODO 6011 3/32 1KG. IND $ 2.982,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.964 $ 5.965
11121610
Maderas duras15,73Metro Cuadrado MELAMINA CEREZO 18MM DIMEN $ 9.974,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.891 $ 156.891
11121611
Tablero de partículas2Plancha TERC. ESTRUP PINO 18MM 1.22X2.44 $ 9.769,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.538 $ 19.539
Total Neto $ 459.103
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 87.230
TOTAL OC $ 546.333


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.